意思是把不交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄借:營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助一負(fù)數(shù) 貸:增值稅未交增值稅一負(fù)數(shù)嗎
小規(guī)模: 1.一個(gè)月收入超過10萬或一個(gè)季度超過30w 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.一個(gè)月收入超過10w或一個(gè)季度未超過30w 借:應(yīng)交稅費(fèi)-硬交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 政府補(bǔ)助:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 麻煩用大白話講解一下這兩個(gè)分錄
加計(jì)抵減稅額 當(dāng)月產(chǎn)生入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 當(dāng)稅費(fèi)抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣做分錄嗎?
老師好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額為0.01,稅務(wù)直接免除了這個(gè)金額,請(qǐng)問分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
老師,這個(gè)分錄咋回事啊,未達(dá)起征點(diǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,啥意思啊
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時(shí)間,用的手機(jī),問了客服老師沒人回復(fù)
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!??! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領(lǐng)出和7月原材料進(jìn)銷存領(lǐng)出出庫(kù)這欄是不銜接的。這樣子的話。
請(qǐng)問法人實(shí)繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
那內(nèi)帳里面有必要做這個(gè)分錄嗎
是的,內(nèi)賬也是要那樣做的
但是內(nèi)帳我沒用未交增值稅啊,直接走的費(fèi)用-稅金,這種還需要嗎
1.直接增加一個(gè)科目就行了哈