您好!為什么免征的增值稅有負(fù)數(shù)的呢?
老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄借:營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助一負(fù)數(shù) 貸:增值稅未交增值稅一負(fù)數(shù)嗎
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)還是正數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
老師,這個(gè)分錄咋回事啊,未達(dá)起征點(diǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,啥意思啊
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開(kāi)的租賃費(fèi),最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候走哪個(gè)分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 那貿(mào)易公司的車(chē)租給別的公司的租賃費(fèi)到結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做分錄,辛苦老師給詳細(xì)解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個(gè)稅不計(jì)提的話,我公司一直發(fā)不出來(lái)工資,但是這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅是我代墊的 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,收到政府補(bǔ)貼和研發(fā)支出,最后到成功或者失敗,整個(gè)正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
求個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)扣除最新政策
老師,公司要轉(zhuǎn)移到另一城市,工商那已登記,但稅務(wù)還沒(méi)辦理,請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票的地址應(yīng)該是哪里?剛收到新開(kāi)的專(zhuān)票備注欄那里備注新地址了,有影響否
老師去銀行取現(xiàn)金支票能取多少發(fā)工資
老師,一般納稅人提供勞務(wù),清包工,簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開(kāi)專(zhuān)票給對(duì)方抵扣嗎嗎
老師,給到客戶的業(yè)務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?先計(jì)提,后付款,分錄怎么寫(xiě)呢
零申報(bào)的工作流程是什么呢
開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票
那這樣你的分錄是對(duì)的
一般納稅人這樣的情況可以期末留底,放在未交增值稅借方,那小規(guī)模季度有原來(lái)月份退回的發(fā)票,造成未交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)
未交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)留著下個(gè)季度抵減增值稅也可以的
小規(guī)??梢赃@樣操作嗎,有期末留底。明年可以抵扣,超出每月10萬(wàn)季30萬(wàn)的部分可以用未交增值稅抵嗎
你之前開(kāi)的票交過(guò)稅嗎,如果沒(méi)有交稅就不可以抵扣下年的哦,第四季度就要0申報(bào)。