您好,這個的話是正數(shù)的這個
做紅字沖,借,其他貨幣資金負(fù)數(shù),貸,其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費\\\\增值稅負(fù)數(shù),然后,做,借,其他貸幣資金\\\\正數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入正數(shù),應(yīng)交稅費\\\\增值稅正數(shù),可以嗎?
老師:小規(guī)模免征增值稅收入是負(fù)數(shù)的會計分錄借:營業(yè)外收入政府補(bǔ)助一負(fù)數(shù) 貸:增值稅未交增值稅一負(fù)數(shù)嗎
小規(guī)模: 1.一個月收入超過10萬或一個季度超過30w 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2.一個月收入超過10w或一個季度未超過30w 借:應(yīng)交稅費-硬交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 政府補(bǔ)助:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 麻煩用大白話講解一下這兩個分錄
加計抵減稅額 當(dāng)月產(chǎn)生入賬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 當(dāng)稅費抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣做分錄嗎?
借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)還是正數(shù) 貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預(yù)警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
老師,股東權(quán)益,凈資產(chǎn),是報表的哪個數(shù)據(jù)
通行費的發(fā)票,可抵扣幾個點,高鐵票可抵扣幾個點,滴滴打車的呢,
我做的也是正數(shù),但是余額沒有抵消反而變成負(fù)數(shù)了,是我哪里做錯了嗎
您好,可以看一下賬務(wù)嗎這個
輸了數(shù)值以后就變負(fù)的3000多了
你如果錄入負(fù)數(shù)的貸方呢這個
借貸方紅字1133.93 嗎 一樣的
嗯對,最后還是負(fù)數(shù)嗎這個
對,借方紅字才會減少,是哪里出問題了
我再檢查一下憑證吧
可以在檢察一下,這個一般都是一樣的
嗯嗯,好呢
嗯嗯理解了就好的
小規(guī)模納稅人繳納稅金需要計提嗎
你說的什么稅款???
季度超30萬交的稅款
這個的話不用計提,您好
不用計提那那些附加什么的,不就是借方一直掛的有嗎?
不用計提,到最后直接繳納的時候做就可以