您好,不用打招呼的,有這個說明就可以了,對方也沒有抵扣
老師您好,我想問一下2017年供應(yīng)商給我公司開具的發(fā)票丟了,但是因為中間對方變更過所屬稅務(wù)局,之前的那張發(fā)票沒有辦法作廢后重開,我可以拿他們的記賬聯(lián)復印件加情況說明入賬嗎?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
我們4月收到一張藍字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,請問一下,我們跟對方買83萬的瀝青,發(fā)票是開給我們的,但是之前的財務(wù)用另外一個公司付款了,付款金額為53萬,這是23年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在要怎么弄。1、讓對方退回我們重新用發(fā)票對應(yīng)的公司打款,對方好像不太愿意。2、讓對方跨年開紅沖但是我們發(fā)票抵扣聯(lián)原件好像也沒有收到,進項稅也沒有抵扣發(fā)票也未入賬。3、簽個第三方代付款協(xié)議??尚袉?,代付款協(xié)議這個具體怎么做?
老師您好我公司是做鋼結(jié)構(gòu)加工的2021年12月6日給對方開票了,但是這三張紙板發(fā)票對方給抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)弄丟了,對方也沒入賬沒抵扣,一開始說的好好的說給我們出具發(fā)票丟失證明,對方當時也答應(yīng)說給出具,后來就沒信了,我現(xiàn)在可以把發(fā)票紅沖嗎,需要和稅務(wù)局那邊打個招呼嗎,老師我應(yīng)該怎么處理呀
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
老師但是對方不給出具說明,因為這個發(fā)票是2021年開的對方到就屬于不認賬了,我需要把這三張發(fā)票先紅沖,以前開的時候不是交了增值稅嗎,紅沖了這個增值稅是不是得轉(zhuǎn)出呀
現(xiàn)在我自己紅沖相當于對方不承認了,
您好,那我們直接紅沖掉,不是轉(zhuǎn)出,我們申報就是藍票減紅票金額來申報的 2.紅沖了對方不抵扣不了,沒事的
老師那2021年開出去的發(fā)票在新電子稅務(wù)局里能看到嗎,需要紅沖的發(fā)票,老師怎么能看到對方把發(fā)票是不是抵扣和入帳這個在哪里能看到
您好,能查到,如果對方抵扣了,我們是紅沖不了的
老師如果查到對方?jīng)]抵扣沒入帳那我就直接紅沖發(fā)票就可以了,然后對方把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失了不承認了,那我也不用向稅務(wù)局打招呼,那丟失的票咋辦
三張30多萬的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)
您好,稅務(wù)不會來查這個原票的,紅沖了,又抵扣不了的
老師就把原來的發(fā)票分錄還是不變,寫負數(shù)就行,對吧老師
您好,是的,您好專業(yè),不能反著寫分錄,一定是負數(shù),因為分錄里有損益科目,
您好老師我昨天問您今天我查看了電子稅務(wù)局發(fā)票,對方?jīng)]入帳沒抵扣,那我就可以直接紅沖就可以了,也不用和稅務(wù)局說,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方丟失了也不要緊對吧
您好,是的,不要緊的,沒有人知道我們丟失
老師您看我的分錄對嗎,紅沖完就可以,不用在做別的分局了吧
您好,這些貨沒有退回來的話,就這個分錄
要是貨退回來呢,怎么做分局
您好,借:庫存商品 (正)? 借:主營業(yè)務(wù)成本(負) 分錄都在借方
那老師我做賬就看他12月份有沒有庫存商品對嗎
您好,我們這個大概率是沒有貨退的,21年的事了,客戶才不會退呢
老師那我就按銷售發(fā)票寫負數(shù)就可以了,
您好,是的,做完那個收入負數(shù)分錄就好了