你好,這個(gè)是包括了代扣的社保這些東西。
老師,差額開(kāi)票,差額抵扣部分,工資的話是應(yīng)發(fā)(包含工資,保險(xiǎn),福利)還是按實(shí)際發(fā)給員工扣除保險(xiǎn)等的金額
老師,平時(shí)按照工資表做賬時(shí),計(jì)提應(yīng)付職工薪酬時(shí)應(yīng)該按照實(shí)發(fā)工資計(jì)提還是包含代扣社保等部分總額工資計(jì)提呢
請(qǐng)問(wèn)員工工資中包含遲到扣款,那這部分怎么做賬,應(yīng)付職工薪酬里要包含這部分扣款嗎?還是直接按扣除后的金額做應(yīng)付職工薪酬賬?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬計(jì)提時(shí)是包含個(gè)人應(yīng)承擔(dān)社保部分,那么在匯算清繳時(shí)是用賬載金額還是用實(shí)際發(fā)放的金額計(jì)算福利費(fèi)的扣除
統(tǒng)計(jì)工資成本時(shí)要按實(shí)際應(yīng)付金額還是按包含代扣部分的應(yīng)發(fā)金額算
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買(mǎi)原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車(chē)12000的租車(chē)協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢(xún)下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
代扣的不是要扣到個(gè)人嗎 還要算公司成本嗎
你好,是的,是算作公司的成本。 然后從他的工資里面扣下來(lái)這部分。
為什么扣了還算成本
你好,因?yàn)楣居谐袚?dān)這部分。 就像社保一樣。給你5000塊錢(qián)工資,然后從你的工資里面扣了300塊錢(qián)社保下來(lái)。 對(duì)于公司來(lái)說(shuō)你的工資就是5000。只是你自己從你自己的5000里面的工資拿300出來(lái)給到公司,讓公司幫你交社保。