?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計(jì)數(shù)?利潤(rùn)總額填損益表上面的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)對(duì)嗎?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,之前季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,就光是按利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)成本填成本了,沒(méi)有加上后面的各項(xiàng)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出里面的數(shù)字,到這個(gè)季度才發(fā)現(xiàn)。就想問(wèn)之前這樣做會(huì)不會(huì)有什么不好的影響呢
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我這個(gè)季度只有財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。那企業(yè)所得稅申報(bào)表。我是不是只要在利潤(rùn)總額這里填135.48,不用把財(cái)務(wù)費(fèi)用填再營(yíng)業(yè)成本吧?老師這是我的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師你好,填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤(rùn)表填列的對(duì)吧,, 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤(rùn)表填,成本卻是不按照利潤(rùn)表填,增加了不少成本,利潤(rùn)變成負(fù)數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開(kāi)票多,成本少,利潤(rùn)高,其他月卻是利潤(rùn)低,收入少,像這樣情況
老師,我想問(wèn)一下這個(gè)季度利潤(rùn)表如圖所示,要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅? 1.里面銷售費(fèi)用2w 我這邊只取得收據(jù)證明,沒(méi)有發(fā)票,不能做稅前扣除,在申報(bào)企業(yè)所得稅怎么填? 2.還有20.29的利息收入用不用填增值稅申報(bào)表交增值稅,然后填企業(yè)所得稅填哪里?
老師,企業(yè)購(gòu)買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開(kāi)的水電費(fèi)發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購(gòu)買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號(hào)采購(gòu)了一批貨,隨貨同行單的時(shí)間是9月5日,9月8號(hào)這批貨我司驗(yàn)收入庫(kù),供應(yīng)商在9月10日開(kāi)了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個(gè)品的單價(jià)有誤,但發(fā)票上的單價(jià)無(wú)誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對(duì)這一個(gè)品重新開(kāi)具一張正確單價(jià)的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開(kāi)具當(dāng)天日期9月25日了,請(qǐng)問(wèn)這種更換隨貨同行后它的日期比開(kāi)具發(fā)票的日期要晚,會(huì)不會(huì)虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請(qǐng)問(wèn):企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬(wàn),款B通過(guò)對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開(kāi)的發(fā)票屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤(rùn)怎么合并到母公司,他們沒(méi)有任何往來(lái),包括資本投資都沒(méi)有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開(kāi)發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^(guò)去的。
您好,如果公司只有工資和差旅費(fèi),沒(méi)有賣東西、提供服務(wù)這些能產(chǎn)生收入的業(yè)務(wù),也沒(méi)有和業(yè)務(wù)直接相關(guān)的成本,那利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本就是0,電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本就填利潤(rùn)表的0,這樣是對(duì)的。但要是有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),哪怕金額小,也得如實(shí)填收入和成本,不能隨便填0,另外工資、差旅費(fèi)這些費(fèi)用會(huì)影響利潤(rùn)總額,申報(bào)時(shí)也要填對(duì)。
收到,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!