您好,也就是按照綜合所得第一檔3%的稅率反算出來的,206.18-206.18/1.03*0.03=200
老師,我們是礦業(yè)公司,主要施工挖甲方的鐵礦,然后篩選鐵精粉,甲方按合同約定噸位付款!那么我們給對方開發(fā)票就是工程款對嗎?(營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有:礦山工程)我們不涉及別的,前期挖礦洞啥的,就是為開展工作做的準(zhǔn)備,所有費用都進(jìn)成本,那么我們挖出來的礦石,在篩選過程中,到最后的鐵精粉,算不算生產(chǎn)!還是只是勞務(wù)?工人上百人,工資都在一萬左右,那么走銀行,實發(fā),還牽扯個稅和社保!像這樣流動性強(qiáng)的務(wù)工人員一定得繳納社保嗎?
12分鐘前 老師,我們公司是工程建設(shè)類小規(guī)模公司,過節(jié)聚餐有四個外地項目經(jīng)理回不來,如果要從公賬給他們每人補(bǔ)貼福利費200,該怎樣操作好?(前提是不是必須在公戶有發(fā)工資和有交社保才可以?)(四個項目經(jīng)理中,有三個是公司發(fā)放工資并繳納社保的,如果這三個可以在公戶按福利費發(fā)放,那是不是要申報個稅?一個是老板私戶年底發(fā)放工資的,并且沒有繳納社保的。那這個是不是不能在公戶里發(fā)這200的福利費?只能老板私戶轉(zhuǎn)呢?)
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費~銷項稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計科目和金額
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實際勞務(wù)費發(fā)票的稅金,因為對方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個包工頭申報個稅?之前會計一直沒有替對方申報個稅過,我們公司是否會擔(dān)法律責(zé)任,申報個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
那怎算出稅前是206.18的
不是很懂
x-x/1.03*0.03=200,這個公式你試試,一般有反算計算表格模板
老師,我還是不太明白其中的原因,我是這樣子的,稅后200,稅率3%,那稅前就是206
不知道206.18哪里來的
x-x*0.03=200,剛才列示公式寫錯了,
為什么含稅的206.18不是等于不含稅200*(1+3%)
為什么是減的,我不明白
也就是說比如加稅是206.18-稅錢6.18=200元,反算公式就是x-x*0.03=200
老師,這個是不是屬于價內(nèi)稅跟增值稅的算法不同,增值稅是價外稅。所以價內(nèi)稅的算法是,含稅=不含稅/(1-3%),用減號。要是增值稅的話就用加的,是這樣的嗎
稅錢的6.18怎么算的,不是不含稅200*3%=6嗎
如果按照你的公式按照200*(1+3%)=206,用206*0.03=6.18的稅錢,200+6.18=206.18
您好這個問題您哪里不懂跟我說,我給您列式是對的x-x/1.03*0.03=200
這個不就是一元一次方程么
您解了這個方程就是206.18,這個數(shù)
那206就是屬于含稅的(稅前的),為啥拿稅前的??稅率呢?不應(yīng)該拿不含稅的200??3%等于稅額嗎
這個就是倒推反算方式計算的,沒有別的復(fù)雜
我不明白為什么要x-x
您不能一直糾結(jié)在您的計算里,要按照正規(guī)解題思路做,這就是反算的一元一次方程:x-x/1.03*0.03=200
也就是說您發(fā)的錢是比如是x, 減去稅錢x*0.03, 剩下的就是您實際到手的200元
咱們有反算的個稅報表,只是這個系統(tǒng)不能發(fā)送,你可以給我個郵箱,發(fā)給您看看
個稅不是增值稅有不含稅乘以稅率,就是應(yīng)發(fā)工資乘以稅率的,您所有的個稅不都是應(yīng)發(fā)乘以稅率么,沒有用不含稅這個說法
2035789071@qq.com這個是我郵箱
你一直困在自己思維里,就覺得應(yīng)該是200元了,不是這么算的,個稅沒有不含稅的說法,就是應(yīng)發(fā)乘以稅率
應(yīng)發(fā)-應(yīng)發(fā)??稅率=實發(fā),是這個意思吧?我可能把它當(dāng)成增值稅的含稅不含稅轉(zhuǎn)換,搞混了
發(fā)過去了,您參考一下
是的是的,您現(xiàn)在轉(zhuǎn)過彎了:應(yīng)發(fā)-應(yīng)發(fā)??稅率=實發(fā)
好的,感謝老師
不客氣哦,后續(xù)有疑問隨時聯(lián)系我們