去年做了費(fèi)用的嗎 借管理費(fèi)用貸銀行存款5

老師,我們是小規(guī)模公司,有一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票是21年開的,21年就已經(jīng)付清服務(wù)費(fèi)了,但是一直沒有入賬,今年還能做進(jìn)去嗎,如果能做進(jìn)去的話請(qǐng)問分錄是什么呢。
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人去年發(fā)票開超30萬了,但又結(jié)轉(zhuǎn)了一筆未交增值稅到營業(yè)外收入,如果紅沖到今年該怎么做分錄?
老板,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年開進(jìn)來了5萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,今年收到了退款3萬,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問怎么做分錄!
老板,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年開進(jìn)來了5萬的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,今年收到了退款3萬,相當(dāng)于跨年開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問怎么做分錄!
我們是小規(guī)模企業(yè),1.去年個(gè)人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個(gè)公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
多欄式明細(xì)賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈(zèng)品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對(duì)?賬是怎么做的?
老師請(qǐng)問一下建筑公司2010年買的車,當(dāng)時(shí)是營業(yè)稅,現(xiàn)在賣車我們需要開票,是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運(yùn)營是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標(biāo)記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
我們?cè)诟S溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個(gè)500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個(gè)點(diǎn)開的,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯(cuò)了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?


收到發(fā)票去年做了 借:管理費(fèi)用(咨詢費(fèi))5w 貸:應(yīng)付賬款(某公司) 5w 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款(某公司):5w 貸:銀行存款5w 請(qǐng)問今年紅沖了3萬,款也退了,怎么做分錄呢
借銀行存款貸利潤分配,未分配利潤3萬 匯算清繳調(diào)增3萬
今年8月份退的,還需要改匯算清繳嗎?
明年匯算清繳、納稅調(diào)增。
請(qǐng)問老師,紅沖部分的發(fā)票和退款。完整的分錄咋做完整
就是完整的分錄
借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。這個(gè)就是呀,借方是收到了錢,貸方是紅沖了去年的管理費(fèi)用。因?yàn)槭强缒炅?,所以用利潤分配未分配利潤來代替的?
不要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是吧
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤,你是哪一種?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
用利潤分配未分配利潤
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快