是的,那個(gè)需要做納稅調(diào)增的,按調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額判斷是否小微?
老師,今年公司一季度凈收益120萬,以后不會(huì)有收益了,整年會(huì)符合小微認(rèn)定。但去年計(jì)提了應(yīng)付其他公司利息的1000萬(去年不符合小微企業(yè)),今年不用支付了如果把原分錄紅沖了或是轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,那是不是今年就不符合小微認(rèn)定了呀
老師,我們企業(yè)應(yīng)收賬款有0.38元不能收回了,在22年做到營業(yè)外支出里了,請(qǐng)問匯算清繳針對(duì)這筆我需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額么?
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準(zhǔn)備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報(bào)表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報(bào)所得稅,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局提醒你這個(gè)營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,然后他說稅務(wù)局不認(rèn),是不是叫我調(diào)回來,到時(shí)候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補(bǔ)企業(yè)所得稅,實(shí)際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時(shí)候我也不會(huì)作稅前抵扣,我也會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補(bǔ)稅就麻煩了,老師你覺得稅務(wù)局有這個(gè)可能嗎
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有筆應(yīng)收賬款壞賬,現(xiàn)在確認(rèn)壞賬時(shí)直接入營業(yè)外支出,是不是到明年匯算清繳時(shí)要向?qū)9軉T打?qū)m?xiàng)報(bào)告后,稅務(wù)認(rèn)可了,就可以稅前扣除。謝謝!
老師,我們目前是工業(yè)小微企業(yè),今年有筆應(yīng)收賬款260萬的壞賬計(jì)入營業(yè)外支出,請(qǐng)問我明年匯算清繳時(shí)這筆營業(yè)外支出是不是要調(diào)增,如果我調(diào)增了是不是就不符合小微企業(yè)的認(rèn)定了。謝謝!
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對(duì)嗎 老師 假設(shè)每個(gè)月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對(duì)嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對(duì)嗎 老師
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對(duì)不對(duì),這兩個(gè)公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個(gè)月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請(qǐng)問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時(shí)候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報(bào)2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報(bào)表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
那這個(gè)小微企業(yè)是每年認(rèn)定嗎?
是的,這個(gè)小微企業(yè)是按年認(rèn)定
那我這筆壞賬要繳納多少所得稅?
不再是小微直接按25%交稅就是了哈
那我目前已經(jīng)入賬了,還可以轉(zhuǎn)回來嗎?
根據(jù)您們公司的實(shí)際決定是否轉(zhuǎn)回
老師,這里寫的小微企業(yè)是應(yīng)納稅所得額不超過300萬。那我現(xiàn)在營業(yè)利潤是-30萬,加上我這個(gè)營業(yè)外支出260萬調(diào)增,那我應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬,是不是還是小微企業(yè)。謝謝!
是的,那個(gè)還是小微的,按5%申報(bào)
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師,我再確認(rèn)一下,我們會(huì)計(jì)報(bào)表上營業(yè)利潤是負(fù)數(shù),再加上這個(gè)營業(yè)外支出,所以利潤總額是負(fù)290萬這樣,那明年我匯算清繳,把營業(yè)外支出調(diào)增了,也是不用繳納所得稅的,對(duì)嗎?
是的,那個(gè)不需要交所得稅的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。