你好,這個(gè)是看稅務(wù)局的要求的。這種本身沒(méi)有明確的規(guī)定。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)非獨(dú)立核算分公司可以單獨(dú)申報(bào)殘保金嗎?還是要匯總在總公司申報(bào)?工資都是由總公司支付的,但是工資是分配到總分公司申報(bào)個(gè)人所得稅的。
老師你好,我有個(gè)公司下面有個(gè)分公司,但是以前都是獨(dú)立核算獨(dú)立申報(bào)的,前年國(guó)家規(guī)定分公司必須所得稅與總公司一起申報(bào)才可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,所以,在申報(bào)時(shí)都是按匯總申報(bào)還是按合并申報(bào)呀。因剛接手此單位。
老師,我們以前總分公司所得稅是獨(dú)立申報(bào)的,獨(dú)立匯算清繳的,今年老板意思要匯總申報(bào),是不是從今年開(kāi)始才能匯總,比如我需要做2023年匯算,是不是分公司以前的虧損就不能彌補(bǔ)了,還需要獨(dú)立申報(bào)所得稅匯算
老師,總公司和分公司,我想?yún)R總申報(bào)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)匯總申報(bào)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)有要求嗎?比如1-9月都是獨(dú)立申報(bào),10-12月備案,匯總申報(bào)可以不?還是必須要從1月份才能申請(qǐng)匯總申報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn)分公司去年獨(dú)立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報(bào),但是在申報(bào)增值稅時(shí),分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報(bào),這個(gè)增值稅怎么算呢?
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷(xiāo)有什么規(guī)定
問(wèn)題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),原始憑證基本都是開(kāi)具銷(xiāo)售清單?微信支付,跟采購(gòu)的人溝通過(guò)要向賣(mài)方開(kāi)具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶(hù)比較多,正規(guī)開(kāi)票還是比較少的,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問(wèn)題二:老板有些不想買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說(shuō)服老板讓他買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢(shì)?對(duì)比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢(shì)?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)題3:超市的庫(kù)存商品較多,做賬建立2級(jí)明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱(chēng)寫(xiě)的很詳細(xì),用三四級(jí)科目表示?
怎么做賬寫(xiě)分錄,抖音平臺(tái)
老師企業(yè)收到事務(wù)所開(kāi)具的顧問(wèn)費(fèi)發(fā)票需要我們企業(yè)交納個(gè)稅嗎
應(yīng)付賬款,科目余額表,借方數(shù)(正數(shù)),貸方數(shù)(正數(shù))分別表示什么。
請(qǐng)問(wèn)商務(wù)咨詢(xún)公司的成本核算方法選擇什么?
甲公司2024年1月1日出售前長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值=2500+500×40%+125×40%=2750(萬(wàn)元),2024年出售部分長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益=750-2750×25%+125×40%×25%=75(萬(wàn)元)。2750里面包含125×40%,為什么計(jì)算投資收益要另外加一次?不是多算了嗎?
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù)的公司也要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?首次申報(bào)
科目明細(xì)有嗎?麻煩解答一下謝謝
我們每月就幾筆轉(zhuǎn)賬沒(méi)大有業(yè)務(wù)還用金蝶EAS好麻煩 ,但這是集團(tuán)規(guī)定的,有點(diǎn)耗時(shí)啊 ,怎么辦
現(xiàn)在管理員沒(méi)有通知,我就不能自己申請(qǐng)匯總嗎?
你好,你可以申請(qǐng)的,可以申請(qǐng)。
自己主動(dòng)申請(qǐng)當(dāng)然是沒(méi)問(wèn)題的。
是不是申報(bào)通過(guò)了,我就可以直接匯總申報(bào),不需要跟管理員報(bào)備了
你好,是的,就是這樣理解。
那現(xiàn)在,申請(qǐng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)有要求嗎?
比如1-9月都是獨(dú)立申報(bào),10-12月備案,匯總申報(bào)可以不?還是必須要從1月份才能申請(qǐng)匯總申報(bào)?
你好,這個(gè)沒(méi)有明確的要求。
我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn),如果申請(qǐng)成功了,4季度匯總申報(bào),那1-9月份,做匯算清繳的時(shí)候,有沒(méi)有什么影響?
你好,這個(gè)之前的沒(méi)有什么關(guān)系,只是匯算的時(shí)候可能會(huì)要合并。
比如:怎么合并?合并需要注意哪些?
你好,就是總公司要把所有的收入都在總公司申報(bào),包括分公司的部分,然后分公司在分公司繳納的所得稅可以抵減。
還有就是:這種1-9是單獨(dú)申報(bào),10-12合并申報(bào)。和1-12月都是合并申報(bào)的,。做匯算有什么區(qū)別?
你好,這個(gè)在匯算上面沒(méi)有什么區(qū)別。
唯一區(qū)別就是,分公司1-9繳納的所得稅,4季度匯總可以抵減,對(duì)吧?
你好,是的,就是這樣子理解。
明白了,謝謝
你好,不用客氣的了。