你好,這個沒問題的,不用擔心。

老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
老師:有個問題請教一下今年3月份,某公司開具了兩份專票,在本月開具紅字專票沖了3月份的兩份專票3月份的兩份專票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上是否能寫“作廢”兩字?
老師,您好,一月份開了紙質(zhì)普票10萬,均為免稅,二月紅沖這10萬,開具電子普票10萬,稅率1%,另外開具電子普票40萬,請問紅沖的十萬元需要計入應納稅銷售額嗎?
#提問# 老師,我想問一下,關(guān)于uk開負數(shù)發(fā)票的問題,1月份開出去的發(fā)票發(fā)現(xiàn)沒有備注,7月份紅沖,對方已抵扣,并且開具紅字發(fā)票信息表,接下來我這邊應該怎么去開負數(shù)發(fā)票啊
老師,企業(yè)7月升為一般納稅人,開具稅率6的普票5000元,而7月份又紅沖了6月按照征收率1%開的普票,為-8000元,請問老師如何申報,謝謝
17年注冊資金4千萬,目前已繳納300萬,有些什么其他辦法實繳呢,或者知識產(chǎn)權(quán)?
中級職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認是以凈額為營業(yè)收入,要扣除平臺收取的費用,但是我們公司在報稅時,稅務局要求公司按照平臺上含稅銷售額(還是含了國外稅金的)申報的,請問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報稅,進出口權(quán)還沒有辦理下來,難道是因為視同內(nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險公司那邊退了價稅合計3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務
一般注冊家政公司會有幾個章
請問24年的個稅報錯人了,還能更改嗎?
老師,就是采購是再別的平臺采購的,如果過來找財務報銷,打印出來平臺的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務0申報,進項發(fā)票300多萬(物流費發(fā)票);銷項發(fā)票0;稅務預警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實情況是:他為以后收入存點成本,也為當?shù)囟愂兆鳇c貢獻,物流公司給他名下其他公司開票物流費時,讓物流公司給預警的企業(yè)開了300多萬,怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應商了,我應該把這批退貨,記在進銷存的進貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風險嗎?(樸老師)
謝謝老師
你好,不用客氣的了。