你好,這個(gè)對(duì)于你們來說是安排人員去做事,你們應(yīng)該把從他那里收到的錢做收入。然后你們支付的錢做成本。
你好,第三季度沖紅的發(fā)票,可以退稅嗎,第二季度交了稅款
老師請(qǐng)問一下哈,就是農(nóng)產(chǎn)品公司免稅的,假如豬肉銷售出去是免稅的,那進(jìn)項(xiàng)票豬肉供應(yīng)商開進(jìn)來是13個(gè)點(diǎn),公司是一般納稅人,那進(jìn)項(xiàng)票豬肉可以抵扣嗎
老師 2011年辦理的個(gè)體戶有注冊(cè)資金嗎?我發(fā)現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照上面沒有注冊(cè)資本
500萬元以下設(shè)備器具一次性稅前扣除稅會(huì)處理差異臺(tái)賬 需要做嗎
請(qǐng)問一下,公司有一個(gè)展會(huì),然后給客戶的住宿,可以計(jì)入展會(huì)費(fèi)嗎,還是必須要計(jì)入招待費(fèi) ,發(fā)票是住宿費(fèi)發(fā)票?
老師以前的會(huì)計(jì)把個(gè)稅記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里了,我調(diào)完發(fā)現(xiàn)貸方還有余額120,我看了明細(xì)賬發(fā)現(xiàn)年初起初余額有120,我該怎么處理這個(gè)錯(cuò)賬啊老師
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),應(yīng)征收入是含稅還是不含稅
老師,我想問一下,報(bào)關(guān)單的總金額比工廠開發(fā)票的金額多0.50元(報(bào)關(guān)單也是人民幣金額),會(huì)不會(huì)影響退稅?
請(qǐng)問老板找個(gè)人開了一張1萬的發(fā)票進(jìn)來,我們收到個(gè)人發(fā)票,需要代扣代繳20%個(gè)稅是嗎
請(qǐng)了解稽查程序的老師回答,謝謝,我們上游公司的發(fā)票出問題,我們當(dāng)?shù)鼗榫滞ㄖ覀兤髽I(yè),讓把發(fā)票轉(zhuǎn)出來,讓我們補(bǔ)稅和滯納金,我想問一下,稽查局讓我們轉(zhuǎn)出來,我們要是不轉(zhuǎn)我們這件事兒會(huì)有幾種結(jié)果,,
但是收到了老板的微信上面,并不是銀行
你可以進(jìn)入在其他應(yīng)收款
請(qǐng)問完整的分錄怎么寫呢,怎么入賬呢
老師,我不太明白這個(gè)分錄怎么做,怎么入賬,因?yàn)槭俏⑿攀盏降目?
你好,借,其他應(yīng)收款-XX個(gè)人(就是微信的個(gè)人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后你們支付這個(gè)員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬。
我們是先支付的工人工資,后面才收到對(duì)方班組長發(fā)來的錢
你好,,你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款,然后收回錢,再?zèng)_減其他應(yīng)收款。
我們是小規(guī)模納稅人,而且這項(xiàng)收入沒有發(fā)票,怎么會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)呢,并且這樣做分錄的話剩下一個(gè)其他應(yīng)收和一個(gè)應(yīng)付職工薪酬,后面這兩個(gè)科目會(huì)一直在啊,不會(huì)消失
你好, 你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬支付的時(shí)候,借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款就好了。你們老板安排人過去不是要給錢給他嗎?
對(duì)啊,我們支付安排我們的一個(gè)員工過去,工資我們付,后面那邊的老板把錢微信轉(zhuǎn)給我們老板了,如果按您上面說的那樣做,憑空多出來兩個(gè)有余額的科目,按正常來說錢一來一回賬是平的
你好,你是說哪一個(gè)科目沒有平
您發(fā)我的第一個(gè)分錄,現(xiàn)在您可以根據(jù)我現(xiàn)在的描述做分錄嗎,平掉的分錄,不會(huì)有余額的
你好,借,其他應(yīng)收款-XX個(gè)人(就是微信的個(gè)人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后你們計(jì)提這個(gè)員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬 然后再付錢給他借應(yīng)付職工,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
但是是先付的他的工資,后面才收到的錢,也可以這樣做嗎,不是要先收回來再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎,而且后面收到錢的分錄呢
你好,這個(gè)是一樣的只,只看哪一個(gè)先發(fā)生你就做哪一個(gè)的憑證。
這是工人工資的分錄,那微信收款的分錄呢
借,其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
沒有發(fā)票,我怎么做應(yīng)交稅費(fèi)?收到的錢也不應(yīng)該是這樣做的啊,你這是還沒收到的分錄啊
你好,你收到錢是要確認(rèn)收入。 關(guān)鍵是看公司是不是符合收入確認(rèn)條件?