尊敬的客戶: 您好! 感謝您選擇我們的苗木產(chǎn)品。我們很榮幸地通知您,根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,我們所銷售的苗木產(chǎn)品屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品范疇。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十一條規(guī)定,納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用免稅規(guī)定的,不得開具增值稅專用發(fā)票 。 因此,對于您所購買的苗木產(chǎn)品,我們只能為您提供免稅普通發(fā)票,無法為您提供增值稅專用發(fā)票。我們理解這可能給您的稅務(wù)處理帶來不便,但請您理解這是遵循國家稅務(wù)規(guī)定的必要之舉。 我們承諾將一如既往地為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并確保所有交易流程符合法律法規(guī)要求。如果您有任何疑問或需要進一步的協(xié)助,請隨時與我們聯(lián)系。 再次感謝您的理解和支持! 此致 敬禮! [您的公司名稱] [日期]
老師您好,麻煩問下,我們是一般納稅人,由于經(jīng)營范圍擴大,需要開具勞務(wù)費發(fā)票,今年6月份去稅務(wù)局寫的說明給開的權(quán)限,當(dāng)時沒說能不能開專用發(fā)票,現(xiàn)在有個客戶要我們開專票,這個能不能開?是不是稅務(wù)局把經(jīng)營范圍給我們開了,勞務(wù)費專票普票就都能開
小微企業(yè),主要批發(fā)零售醫(yī)療器械,之前幾個月都是開的13個點的增值稅發(fā)票。這個月我們幫助客戶發(fā)貨,包裝及售后,客戶給我們服務(wù)費,需要我們開發(fā)票,我問了稅務(wù)局,她說先在電子稅務(wù)局一證一碼中增加附行業(yè),我看里面的明細分類,不知道選哪個行業(yè)?還有讓核定稅種,稅種寫服務(wù)費?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
你好,請問我們的客戶是小規(guī)模納稅人一定要求我們開專票,現(xiàn)在想讓他們寫一個說明給我們,有沒有相關(guān)范本
老師,犯了個錯誤,客戶買的瓶,我開發(fā)票開成件了,總金額對,和客戶付的錢一樣,但是現(xiàn)在客戶給發(fā)票拿走了,聯(lián)系不到客戶,怎么辦,有事嗎,俺們是一般納稅人,開的普票,有的老師說寫情況說明,怎么寫呢,瓶價960件價960*6,17瓶貨,這要算價格錯的遠呢,稅局會說我們低于成本價銷售嗎,怎么辦,情況說明怎么寫
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點,還是自己編制
這個題目的答案不對吧?2024年計折舊是不是分兩個階段,2024年1月至11月為一個階段,2024年12月為另一個階段
老師,個體戶逾期申報了會被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
同一個客戶,可以又開普票,走開專票嗎?
你好,可以的,操作沒問題。
比如有自產(chǎn)自銷的,有外購的苗木,就可以開專票?
你想開專票是可以開,只是專票不免稅。
同一客戶,選擇了免稅的路線,又選擇帶稅率的路線,可以這樣操作?不是一旦選擇不能隨意變更嗎
你好,操作沒問題。不同的項目可以的 但是具體執(zhí)行,要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求。