尊敬的客戶: 您好! 感謝您選擇我們的苗木產(chǎn)品。我們很榮幸地通知您,根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,我們所銷售的苗木產(chǎn)品屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品范疇。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十一條規(guī)定,納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用免稅規(guī)定的,不得開具增值稅專用發(fā)票 。 因此,對于您所購買的苗木產(chǎn)品,我們只能為您提供免稅普通發(fā)票,無法為您提供增值稅專用發(fā)票。我們理解這可能給您的稅務(wù)處理帶來不便,但請您理解這是遵循國家稅務(wù)規(guī)定的必要之舉。 我們承諾將一如既往地為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并確保所有交易流程符合法律法規(guī)要求。如果您有任何疑問或需要進一步的協(xié)助,請隨時與我們聯(lián)系。 再次感謝您的理解和支持! 此致 敬禮! [您的公司名稱] [日期]
老師您好,麻煩問下,我們是一般納稅人,由于經(jīng)營范圍擴大,需要開具勞務(wù)費發(fā)票,今年6月份去稅務(wù)局寫的說明給開的權(quán)限,當時沒說能不能開專用發(fā)票,現(xiàn)在有個客戶要我們開專票,這個能不能開?是不是稅務(wù)局把經(jīng)營范圍給我們開了,勞務(wù)費專票普票就都能開
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務(wù)上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
你好,請問我們的客戶是小規(guī)模納稅人一定要求我們開專票,現(xiàn)在想讓他們寫一個說明給我們,有沒有相關(guān)范本
老師,犯了個錯誤,客戶買的瓶,我開發(fā)票開成件了,總金額對,和客戶付的錢一樣,但是現(xiàn)在客戶給發(fā)票拿走了,聯(lián)系不到客戶,怎么辦,有事嗎,俺們是一般納稅人,開的普票,有的老師說寫情況說明,怎么寫呢,瓶價960件價960*6,17瓶貨,這要算價格錯的遠呢,稅局會說我們低于成本價銷售嗎,怎么辦,情況說明怎么寫
老師,請問一個個體戶的在電子稅務(wù)局里的那個季度申請表是如何填寫的,就是表頭是增值稅及附加稅費用申報表(小規(guī)模核定/雙定戶適用)。公司都沒有開專票,都是普票。不明白如何填寫,還是說不用填寫就直接點申報就行了。
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當于內(nèi)銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?
老師,我們公司的場地是租賃的,水電費這些是電廠直接把發(fā)票開給了開發(fā)商,是所有租戶用的水電費,開發(fā)商給我們開的是收據(jù),收據(jù)我用來做賬,匯算清繳的時候再把水電費這些費用調(diào)增是不是
例題2.8在解析中y材料可變現(xiàn)凈值為什么要去掉1800
例題2.7我想知道,23年12月末a原材料應(yīng)計提的跌價值準備15為答案,對應(yīng)解析中的b產(chǎn)品減值,還是對應(yīng)材料減值。
個體工商戶企業(yè)法人不拿工資,但是報工資時又提不要求報,那工資直接報零可以嗎
個體工商戶經(jīng)營所得報稅跳出這個提示是怎么回事,之前也是一直這么報的,之前沒出現(xiàn)過
其他應(yīng)付款抵掉了點工資 那季度申報的時候?qū)嶋H支付的職工薪酬 這筆算進去嗎
一般納稅人收到成本票,分錄怎么做
銷售合同的單臺機器是一個原價,總計付款的時候有個優(yōu)惠價,這個固定資產(chǎn)入賬的時候,按優(yōu)惠后的單臺價格記嗎,這個咋記。原價8臺機器162800,優(yōu)惠后155000
同一個客戶,可以又開普票,走開專票嗎?
你好,可以的,操作沒問題。
比如有自產(chǎn)自銷的,有外購的苗木,就可以開專票?
你想開專票是可以開,只是專票不免稅。
同一客戶,選擇了免稅的路線,又選擇帶稅率的路線,可以這樣操作?不是一旦選擇不能隨意變更嗎
你好,操作沒問題。不同的項目可以的 但是具體執(zhí)行,要看當?shù)囟悇?wù)局的要求。