您好同學(xué): 未填的這個(gè)數(shù)據(jù),會(huì)影響您繳納的增值稅嗎?
老師您好,請(qǐng)教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開(kāi)普通增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤(rùn)表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入那里就沒(méi)有金額,問(wèn)題就是增值稅那里有報(bào)收入,利潤(rùn)表沒(méi)有,出售固定資產(chǎn)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)不會(huì)造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
老師,公司轉(zhuǎn)讓了6臺(tái)汽車超重機(jī),之前以定金19000開(kāi)了0稅率的二手車發(fā)票的,現(xiàn)在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補(bǔ)稅,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅的時(shí)候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開(kāi)票收入那里,還是19000填開(kāi)具其他發(fā)票欄,411000填未開(kāi)票收入?但這申報(bào)表上開(kāi)具其他發(fā)票對(duì)應(yīng)銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒(méi)有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
老師你好 請(qǐng)教一下 這邊在2024-02申報(bào)增值稅時(shí) 報(bào)銷員工出差取得的火車票 申報(bào)表上漏填附表二第10欄次 只填寫(xiě)了8b欄次 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 有影響嗎
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫(xiě)9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無(wú)票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開(kāi)出來(lái),我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫(xiě)負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說(shuō),期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí),這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫(xiě)。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的?,F(xiàn)開(kāi)票額度只有60萬(wàn),3月份出了兩筆,共需開(kāi)票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬(wàn)開(kāi)了再提升額度嗎?還是不開(kāi)直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒(méi)有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開(kāi)了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問(wèn)C公司應(yīng)該給B公司開(kāi)什么發(fā)票?開(kāi)產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
人才公寓超標(biāo)準(zhǔn)收入交給政府,超標(biāo)準(zhǔn)收入同時(shí)確認(rèn)為企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,這塊成本在企業(yè)土增清算的時(shí)候可以放進(jìn)扣除項(xiàng)目嗎?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)去年的工資去年未計(jì)提和發(fā)放,在這個(gè)月發(fā)放,應(yīng)該怎么做?
老師,自己公司買(mǎi)的車,交的車險(xiǎn),為什么我實(shí)付是4221.07,而他開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了3921.07元?是這個(gè)意外險(xiǎn)300元開(kāi)不了發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是房地產(chǎn)公司,根據(jù)規(guī)定,(1)第一年取暖費(fèi)由開(kāi)發(fā)商繳納,并由供熱公司開(kāi)具全額發(fā)票給開(kāi)發(fā)商 ;(2)然后已經(jīng)出售的部分房屋,第一年的取暖費(fèi)由開(kāi)發(fā)商收取回來(lái)。我理解的是第(1)部分,這部分費(fèi)用是開(kāi)發(fā)的費(fèi)用,全額進(jìn)費(fèi)用 ;第(2)部分,收取的錢(qián),沖減了這部分費(fèi)用,對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)9月份給員工交社保,是9月份工資扣除個(gè)人交的那部分還是10月份工資才扣除呢?
老師個(gè)人借款給單位,這個(gè)借款合同交印花稅嗎?謝謝
老師您好,應(yīng)交稅費(fèi)余額這個(gè)數(shù)有0.09的差額對(duì)不上怎么辦?
企業(yè)注冊(cè)地址跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址必須要一致嗎
加權(quán)老師 我公司的房租是主任墊付的 我可以這樣做分路嗎 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 月末攤銷借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
老師,勞務(wù)報(bào)酬(不適應(yīng)累計(jì)預(yù)扣法)新增那,調(diào)取不了人員信息,人員信息采集那已經(jīng)填過(guò)了,也報(bào)送過(guò)。這是咋回事?
能說(shuō)的具體點(diǎn)嗎 現(xiàn)在知道還有補(bǔ)救措施嗎
您好同學(xué): 可以網(wǎng)上更正申報(bào)增值稅報(bào)表。
我這個(gè)剛看了一下 稅額也就8元 是不是如果附表二只填了8b欄次 10欄次未填寫(xiě)就8元進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 需要多交8元增值稅是這個(gè)意思嗎
您好同學(xué): 您的8元是進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額未統(tǒng)計(jì)入,當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)中,不會(huì)涉及補(bǔ)繳增值稅。