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樸老師,請問去年的工資去年未計提和發(fā)放,在這個月發(fā)放,應(yīng)該怎么做?

2025-09-12 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-12 15:28

匯算清繳前(次年 5 月 31 日前):補(bǔ)提用 “以前年度損益調(diào)整”→結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤分配”,發(fā)放時沖 “應(yīng)付職工薪酬”,可扣去年稅; 匯算清繳后:補(bǔ)提直接計入今年費(fèi)用,發(fā)放沖 “應(yīng)付職工薪酬”,只能扣今年稅; 個稅均按實際發(fā)放當(dāng)月申報。

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那你就要先補(bǔ)計提,然后發(fā)放
2021-04-09
新年好 補(bǔ)計提,借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 補(bǔ)發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
2023-01-29
沒有計提的話需要補(bǔ)充計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-04-14
同學(xué)您好,那賬面上您可以借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配——未分配利潤
2020-10-22
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2023-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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