同學(xué)您好,一般打多少款,開多少發(fā)票,目前已經(jīng)打了80萬款,要催對(duì)方開發(fā)票。以后要等對(duì)方開票后再打款,免得等不回來發(fā)票

老師,我們簽了一份銷售合同56萬,項(xiàng)目已經(jīng)驗(yàn)收成功了,我們56萬全額發(fā)票已開具給對(duì)方。我們?cè)谧鲰?xiàng)目中發(fā)生的成本,應(yīng)該是我們給供應(yīng)商打款,供應(yīng)商給我們提供發(fā)票。目前有的我們已付完全款,對(duì)方未給開發(fā)票,有的我們還沒付萬全款,所以對(duì)方還沒給我們開發(fā)票。那我在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候怎么弄呢?麻煩老師給個(gè)思路
老師好。我們簽訂了合同,然后貨物發(fā)貨完畢?,F(xiàn)在要給對(duì)方開增值稅專用發(fā)票,是應(yīng)該按照合同金額的100%開具。還是開具90%。對(duì)方回款的話是給我們回90%,10%的質(zhì)保金,一年后才回款。 我們可以等10%的質(zhì)保金回款的是再開這10%的發(fā)票嗎。
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時(shí)把發(fā)票都開出來了,按照合同約定對(duì)方應(yīng)3個(gè)月內(nèi)給我們付款,但是過了3個(gè)月還沒付款,我們按照合同約定計(jì)算了違約金,開具了收據(jù),對(duì)方把錢都打過來了,但是現(xiàn)在對(duì)方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,說違約金屬于價(jià)外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價(jià)格里?想問一下他這樣要求合理嗎?
你好老師,請(qǐng)問一下。我們合同額是100萬,已經(jīng)給對(duì)方打款80萬。對(duì)方還未開具發(fā)票過來,是對(duì)方等合同供貨結(jié)束完之后再提供發(fā)票還是按照我們打款的金額80來提供發(fā)票
你好老師,請(qǐng)問我們對(duì)公打款的材料費(fèi),對(duì)方一直拖著不給發(fā)票。不給開具發(fā)票。然后最近提供過發(fā)票來了,是另一家公司提供的,跟對(duì)公打款的單位不一致,需要出具什么證明文件嗎?對(duì)公打款的是一家,開具發(fā)票的又是另一家
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬元,對(duì)方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來啊


請(qǐng)問專票不抵扣的話,是不是以含稅價(jià)格入賬就行,還需要再做其他操作嗎
直接按照含稅價(jià)格計(jì)成本費(fèi)用,不用做其他操作