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Q

我們電梯保養(yǎng)的期限是2024.10.19-2025.10.18,總金額是4800.然后按照半年付,付了2400元,但是對(duì)方開給我們4800的發(fā)票,那實(shí)際做費(fèi)用的金額要4800還是2400?做了4800會(huì)不會(huì)虛高費(fèi)用,畢竟下半年還沒到來,但是發(fā)票確提前開了?

2024-11-18 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-18 13:48

同學(xué)你好 你按月攤銷就可以了

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快賬用戶9369 追問 2024-11-18 13:49

那會(huì)計(jì)分錄現(xiàn)在是要先如何做?

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齊紅老師 解答 2024-11-18 13:50

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款

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快賬用戶9369 追問 2024-11-18 14:01

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷年限不是不低于3年嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-18 14:03

不是的哦 一年的也可以用

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同學(xué)你好 你按月攤銷就可以了
2024-11-18
同學(xué),你好。 這樣子沒有錯(cuò)。 前面幾個(gè)月按照預(yù)估的費(fèi)用計(jì)提,借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款,實(shí)際收到發(fā)票后,由于入賬的成本與發(fā)票上的不一致,所以把前面已經(jīng)入賬的成本費(fèi)用全部沖掉,即借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000,這樣子就相當(dāng)于租房的費(fèi)用全部沒有做賬,所以當(dāng)期還要做一筆管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 ,把正確的房租費(fèi)用入賬。
2021-01-18
您好,不可以,這是租金,不是法院判的賠償,要他們開發(fā)票的,收據(jù)不能稅前扣除
2025-02-12
你好,總賬不用在匯算清繳之前再調(diào)賬了 A104000期間費(fèi)用明細(xì)表 賬載金額 就填 科目余額表 上的累計(jì)數(shù)
2021-05-15
你好,同學(xué)可以不填未開票收入部分
2021-11-05
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