你好,按稅法規(guī)定本不應(yīng)該抵扣的抵扣了,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。單位用的電,假如借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 銀行存款,但是有一部分是食堂用電,這個(gè)屬于福利,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,做轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出
老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在什么情況瞎做,憑證怎么做呀?
選項(xiàng)b什么叫做用于免征增值稅項(xiàng)目?這種情況下的會計(jì)分錄怎么寫
老師,請問下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么情況下會出現(xiàn)?
請問老師 什么情況下需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
什么情況下做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
哦哦,那發(fā)生退貨,會做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是直接做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)
是會做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
比如發(fā)生退貨,借,銀行存款,借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))貸,庫存商品。 還是做,借銀行存款,貸,庫存商品,貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,老師這兩筆哪筆做的對呢?
借銀行存款,貸,庫存商品,貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)正確