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請問老師,什么叫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?在什么情況下發(fā)生?會計(jì)分錄怎么做

2024-11-14 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-14 21:44

你好,按稅法規(guī)定本不應(yīng)該抵扣的抵扣了,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。單位用的電,假如借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 銀行存款,但是有一部分是食堂用電,這個(gè)屬于福利,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,做轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6527 追問 2024-11-14 21:47

哦哦,那發(fā)生退貨,會做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是直接做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-11-14 21:48

是會做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6527 追問 2024-11-14 22:13

比如發(fā)生退貨,借,銀行存款,借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))貸,庫存商品。 還是做,借銀行存款,貸,庫存商品,貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,老師這兩筆哪筆做的對呢?

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齊紅老師 解答 2024-11-14 22:26

借銀行存款,貸,庫存商品,貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)正確

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你好,按稅法規(guī)定本不應(yīng)該抵扣的抵扣了,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。單位用的電,假如借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 銀行存款,但是有一部分是食堂用電,這個(gè)屬于福利,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,做轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出
2024-11-14
對方給你們開了紅字發(fā)票 或者是你們單位是簡易計(jì)稅或者是免稅,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣的,或者是支付的福利費(fèi)、招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂服務(wù),餐飲服務(wù)。
2022-10-12
你好,企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣
2021-05-18
抵扣了不允許抵扣的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-01-08
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交增值稅
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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