你好,進項稅額轉(zhuǎn)出的話,是在你抵扣了進項稅額以后,稅務(wù)不允許你抵扣了才需要轉(zhuǎn)出。
老師,員工福利費進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做憑證分錄呀
老師,進項稅轉(zhuǎn)出在什么情況瞎做,憑證怎么做呀?
什么情況做進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做憑證?
老師,什么情況才需要做進項轉(zhuǎn)出
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
那現(xiàn)在進項稅勾選平臺不能填實際抵扣稅額,供應(yīng)商給我開的票多了,多出來不該抵扣的進項稅我怎么處理呢。謝謝
多出來,你可以不不抵扣的,就在那兒放著。
一張發(fā)票,比如說我這張發(fā)票稅額是300,我只抵扣280,那20我怎么處理呢?
那得20的話,你可以做進項稅額轉(zhuǎn)出。
嗯,我就是這個意思 那具體怎么做呢?謝謝
借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。