您好,計(jì)提勞務(wù)費(fèi)時(shí):
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本(根據(jù)專家提供服務(wù)的部門或用途確定) 1000元
貸:應(yīng)付職工薪酬—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 1000元
這里,我們假設(shè)專家提供的勞務(wù)與管理活動(dòng)相關(guān),因此計(jì)入“管理費(fèi)用”。如果專家提供的是銷售支持或生產(chǎn)相關(guān)的服務(wù),則應(yīng)相應(yīng)地計(jì)入“銷售費(fèi)用”或“生產(chǎn)成本”。
實(shí)際支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)代扣個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 1000元
貸:銀行存款 950元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 50元
在這一步中,我們從“應(yīng)付職工薪酬—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)”科目中轉(zhuǎn)出1000元,表示實(shí)際支付給專家的勞務(wù)費(fèi)。同時(shí),我們減少了銀行存款950元,這是支付給專家的實(shí)際金額(扣除了個(gè)稅后)。另外,我們?cè)黾恿恕皯?yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅”50元,表示公司作為扣繳義務(wù)人,需要代專家繳納的個(gè)人所得稅。
二、交個(gè)稅時(shí)的賬務(wù)處理
當(dāng)公司實(shí)際上繳代扣的個(gè)人所得稅時(shí),需要做以下賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 50元
貸:銀行存款 50元
老師,專家勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅由公司承擔(dān)了,分錄要如何做好?
開(kāi)業(yè)籌備期,支付給專家的評(píng)審費(fèi)已經(jīng)開(kāi)了普通發(fā)票,并且交了增值稅,代扣了個(gè)稅,這個(gè)是如何做賬
公司開(kāi)業(yè)前,請(qǐng)了專家,付專家勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候,也幫專家服了增值稅,這個(gè)增值稅付款時(shí)怎么做賬?
公司請(qǐng)外部專家做培訓(xùn),支付個(gè)人培訓(xùn)費(fèi)7000元,如何開(kāi)發(fā)票怎么進(jìn)賬呢?
公司聘請(qǐng)個(gè)人專家,專家能自已開(kāi)發(fā)票給我們嗎?如何開(kāi)?專家自己收到費(fèi)用后,個(gè)稅怎么處理?賬務(wù)處理怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異就用遞延所得稅負(fù)債科目,可抵扣暫時(shí)性差異就用遞延所得稅資產(chǎn)科目嗎?
老師,采購(gòu)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1300,為什么300不給退,沒(méi)聽(tīng)懂?
銀行倒流水需要什么流程和資料
老師,一般每年初級(jí)會(huì)計(jì)證書大概什么時(shí)候可以下載的?
公司法人要u盾密碼,作為出納要給他嗎
老師,凈利潤(rùn)是2640 利息費(fèi)用為1200 所得稅率為25%,換為EBIT 結(jié)果不是 這樣列嗎:EBIT*(1-25%)-1200=2640 從而得出EBIT=5120?咋不對(duì)啊
您好,老師,想問(wèn)下第12題是單選題,為什么是這個(gè)式子?
老師,支票存根聯(lián),是不是不需加蓋銀行回執(zhí)章?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司是做混泥土銷售,又做委托加工的,是屬于工業(yè)企業(yè)嗎
老師,法人變更,如果就變更法人,不轉(zhuǎn)股權(quán),不用交個(gè)稅,如果要轉(zhuǎn)股權(quán),是實(shí)繳的,那就是交增值部分20%的個(gè)稅,如果未實(shí)繳就看未分配利潤(rùn)按比例交20%個(gè)稅對(duì)嗎?
假如是4月的事情,沒(méi)有計(jì)提,直接入管理費(fèi)用可以嗎。勞務(wù)費(fèi)需要什么原始單據(jù)呢
這個(gè)有發(fā)票就可以了
誰(shuí)去開(kāi)發(fā)票,企業(yè)能去開(kāi)嗎,如果專家不配合去開(kāi)怎么辦
專家去開(kāi)發(fā)票就可以了