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開業(yè)籌備期,支付給專家的評(píng)審費(fèi)已經(jīng)開了普通發(fā)票,并且交了增值稅,代扣了個(gè)稅,這個(gè)是如何做賬

2022-08-10 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 21:28

你好,支付給專家是,是他自己增值稅,你按照發(fā)票入成本,代扣個(gè)稅就可以咯, 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅 貸銀行存款

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快賬用戶6524 追問(wèn) 2022-08-10 21:30

增值稅和附加稅,個(gè)稅都交了,增值稅要怎么入賬

增值稅和附加稅,個(gè)稅都交了,增值稅要怎么入賬
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齊紅老師 解答 2022-08-10 21:33

你好,增值稅是對(duì)方交,支付方無(wú)需處理的呢,你按發(fā)票做賬就可以咯。

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快賬用戶6524 追問(wèn) 2022-08-10 21:34

公司幫專家付了增值稅了

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齊紅老師 解答 2022-08-10 21:38

你好,那邊你直接進(jìn)入費(fèi)用,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整 ,幫出的這些成本是不能計(jì)算公司成本的。你可以按照正常做賬,年終匯算調(diào)整即可了

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快賬用戶6524 追問(wèn) 2022-08-10 21:43

那這個(gè)支付的增值稅計(jì)入什么費(fèi)用,怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-08-10 22:08

你只有進(jìn)入管理費(fèi)用-其他 就可以,到時(shí)候調(diào)這個(gè)科目的金額

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你好,支付給專家是,是他自己增值稅,你按照發(fā)票入成本,代扣個(gè)稅就可以咯, 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅 貸銀行存款
2022-08-10
你好;? ? ?1.? 借管理費(fèi)用- 開辦費(fèi)-評(píng)審費(fèi) 貸? 銀行存款 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ;? ? ? ?借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款? ?
2022-08-11
你好,對(duì)方是個(gè)人還是單位?
2022-04-06
同學(xué),你好 當(dāng)月開具專票,要正常做收入分錄 次月開具的紅字發(fā)票和重新開具了增值稅普通發(fā)票,就做一摸一樣的分錄,金額負(fù)數(shù),再更具普通發(fā)票重新做分錄
2024-12-04
您好, 已經(jīng)抵扣的發(fā)票和跨月的發(fā)票不能作廢,可以開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期的收入 收入的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)
2020-08-31
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