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一般貿(mào)易出口退稅是退的什么稅?進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?老師說(shuō)的我不太懂,為什么是退增值稅留底稅額
老師,我已經(jīng)在發(fā)票認(rèn)證勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證退稅發(fā)票了,但是為什么我在深圳市電子稅務(wù)局(申報(bào)客戶(hù)端)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采集沒(méi)有采集到退稅勾選認(rèn)證的發(fā)票,這是為什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售固定資產(chǎn)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額,要是銷(xiāo)售時(shí)按3%征收率減按2%確認(rèn)應(yīng)納稅額,那為什么老師講的是可以放棄減免,還說(shuō)要是不放棄不就退稅啦,沒(méi)聽(tīng)懂,您可以幫我解釋一下嗎?
老師,我們出口退稅,生產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不是一對(duì)一的,而是多筆采購(gòu)或者沒(méi)有指定哪個(gè)訂單,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如何登記?
老師 我們采購(gòu)東西 對(duì)方給我們開(kāi)普票 上面有金額 稅額 為什么我們不是按金額給對(duì)方錢(qián)就可以了 那個(gè)增值稅稅額又是對(duì)方去上交給稅局的 不是采購(gòu)方上交的 為什么采購(gòu)方還要按開(kāi)票的上面的稅額給那個(gè)稅額對(duì)方呢 采購(gòu)方不應(yīng)該是按開(kāi)票上面的不含稅金額給對(duì)方就行了嗎? 老板的問(wèn)題我我蒙圈了 不懂怎么回答更好
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
您好,采購(gòu)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,其中1000元可以退稅是因?yàn)槌隹谏唐贩贤硕愓?,剩下?00元不能退是因?yàn)橥硕惵时日魇章实?,這部分差額需要轉(zhuǎn)出計(jì)入成本,所以最終這300元不給退。 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),你交了1300元的稅,但國(guó)家規(guī)定只能退你1000元,剩下的300元因?yàn)檎咴虿荒芡?,這300元就變成你商品的成本了,所以不會(huì)退給你。