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老師,1.如果公司賬面凈資產(chǎn)是正的,能零元轉(zhuǎn)讓么 2.如果股東是認(rèn)繳的,那轉(zhuǎn)讓股權(quán)個(gè)稅是不是等于期末未分配利潤(rùn)*股東比例*20% 3.如果股東有實(shí)繳,那轉(zhuǎn)讓股權(quán)個(gè)稅是不是等于(期末未分配利潤(rùn)-實(shí)繳)*股東比例*20%
老師,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的話,變更股權(quán)的時(shí)候是不用交20%的個(gè)稅吧,只有未分配利潤(rùn)是正數(shù)才需要吧。還有一個(gè)是,如果是把股權(quán)變更給直系親屬就不用交個(gè)稅是么。
我想問(wèn)一下,如果那個(gè)股權(quán)12月初變更,提交的是11月報(bào)表未實(shí)繳股東11月實(shí)繳為0,如果未實(shí)繳股東12月初實(shí)繳一部分再轉(zhuǎn)讓的話,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)間要寫(xiě)12月初?這樣股權(quán)原值可以減對(duì)?
我們現(xiàn)在法人持股80%轉(zhuǎn)股并且變更法人給我們實(shí)控人,轉(zhuǎn)股流程是什么,轉(zhuǎn)股變更之后的法人要繳納個(gè)人所得稅嗎,個(gè)人所得稅是交目前的未分配利潤(rùn)20%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師變更股權(quán),稅務(wù)局是要看連續(xù)三年的報(bào)表,如果有未分配利潤(rùn)是要根據(jù)這個(gè)繳納20%個(gè)稅嘛
老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷(xiāo)售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
您好,法人變更只換人不換股權(quán)不用交個(gè)稅,股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果是實(shí)繳的就按賺的錢(qián)交20%個(gè)稅,如果是未實(shí)繳的就看公司賺的錢(qián)按比例交20%個(gè)稅,同時(shí)股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方還要交萬(wàn)分之五的印花稅。