補(bǔ)繳了個(gè)稅,可扣相關(guān)人員工資
多繳了,可申請(qǐng)退稅
老師,申報(bào)納稅的時(shí)候納稅表錯(cuò)了,已經(jīng)申報(bào)且交款,怎么處理?她們說(shuō)可以更正申報(bào),問(wèn)題是如果更正申報(bào)導(dǎo)致稅款多交或者少交,這怎么辦?多交沒(méi)問(wèn)題就再次交款唄,可是少交呢,錢都給國(guó)家了,怎么拿回來(lái)?
個(gè)稅退稅是不是要更正申報(bào)前的表格和更正申報(bào)后的表格,更正申報(bào)前的表格查不到了怎么辦,個(gè)稅多繳納了,不知道更正前的表格所以也沒(méi)辦法在這個(gè)月調(diào)工資收入了,這個(gè)要怎么解決
個(gè)稅退稅是不是要更正申報(bào)前的表格和更正申報(bào)后的表格,更正申報(bào)前的表格查不到了怎么辦,個(gè)稅多繳納了,不知道更正前的表格所以也沒(méi)辦法在這個(gè)月調(diào)工資收入了,這個(gè)要怎么解決
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)更正報(bào)表,如果沒(méi)扣個(gè)稅沒(méi)扣款沒(méi)有問(wèn)題;如果更正報(bào)表后產(chǎn)生了補(bǔ)繳或之前多繳了個(gè)稅怎么辦呀?
老師,如果更正以前申報(bào)個(gè)稅所得稅,以前沒(méi)產(chǎn)生稅金,更正后產(chǎn)生個(gè)稅了,這種情況會(huì)有滯納金嗎,謝謝
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
怎么申請(qǐng)退款呀?
稅局大廳申請(qǐng)退稅