你好,可以查詢以前月份的申報記錄
老師,您好,2020年12月份公司申報個稅多了一個人,更正了個稅申報表后,那第四季度的所得稅報表也需要更正嗎,年前都已經(jīng)扎賬了,報表沒法改了,這個怎么處理了,麻煩老師指點一下,謝謝!
發(fā)現(xiàn)以前年度成本少算了,現(xiàn)在怎么更正?要在稅務(wù)系統(tǒng)更正每個月的財報和企業(yè)所得稅申報表嗎?
個人工資薪金表,補更正了1.2.3月,5.6.7月也更正了,目前要報八月份的稅,提示要做以前月份的更正,但4月份去做更正時,老是提示,4月已更正,實際上4月沒有做更正。目前是八月的工資薪金也報不了,怎么處理好呢?
個稅退稅是不是要更正申報前的表格和更正申報后的表格,更正申報前的表格查不到了怎么辦,個稅多繳納了,不知道更正前的表格所以也沒辦法在這個月調(diào)工資收入了,這個要怎么解決
個稅退稅是不是要更正申報前的表格和更正申報后的表格,更正申報前的表格查不到了怎么辦,個稅多繳納了,不知道更正前的表格所以也沒辦法在這個月調(diào)工資收入了,這個要怎么解決
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
已經(jīng)更正了 看不到更正前的了吧
更正前的明細在哪里查啊
這個更正前的找不到了,可以聯(lián)系稅務(wù)給你找找試試
去稅務(wù)就是要拿著申報前的去退稅亞
沒有怎么退稅啊
現(xiàn)在如果不好退,匯算清繳再退也行
那我怎么入賬呢現(xiàn)在。這樣相當(dāng)于給員工多發(fā)工資了對嗎
哪個人個稅申報多少就從工資表扣多少,如果你想現(xiàn)在就找清楚了,就需要和稅務(wù)找下更正前的報表
現(xiàn)在不退的話等匯算清繳時候退,我現(xiàn)在要怎么入賬,按現(xiàn)在繳納的稅費入賬的話,給員工發(fā)工資又沒扣這個個稅,要怎么做賬
要把個稅從員工工資里扣了,匯算清繳的時候退給他,如果員工不同意這個方式就不合適了
可是現(xiàn)在工資已經(jīng)發(fā)了呀。
稅費也多繳納了呀。
那我現(xiàn)在要怎么處理?
主要是現(xiàn)在不知道是哪個員工多交了稅。
你更正的時候是怎么更正的
不是我更正的。 代賬更。他忘記了。
如果我這個月少報收入了 不會導(dǎo)致員工整年收入和工資不匹配了嗎
把全年個稅系統(tǒng)的每個人收入和實際全年每個人的收入比較一下就知道差異在哪了,然后調(diào)整,這個工作量比較大