一般來說,多繳了個(gè)人所得稅,可以通過以下步驟申請退稅: 確認(rèn)多繳:通過個(gè)人所得稅 app 或者前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),查詢自己的納稅明細(xì)和應(yīng)納稅額,與實(shí)際繳納的稅款進(jìn)行對比,以確認(rèn)是否真的存在多繳稅款的情況。 準(zhǔn)備相關(guān)資料:通常需要提供個(gè)人身份證明、納稅憑證、收入證明等材料。 填寫退稅申請表:可以在稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站下載或者現(xiàn)場領(lǐng)取退稅申請表,如實(shí)填寫相關(guān)信息。 提交申請:將準(zhǔn)備好的資料和填寫好的申請表提交給當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。 稅務(wù)審核:稅務(wù)機(jī)關(guān)會對提交的申請和資料進(jìn)行審核,核實(shí)多繳稅款的情況。 審批:審核通過后,會進(jìn)入審批環(huán)節(jié),確定退稅金額和方式。 退款:審批完成后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會將多繳的稅款按照規(guī)定的方式退還給你。退款方式可能包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等。
老師,您好,2020年12月份公司申報(bào)個(gè)稅多了一個(gè)人,更正了個(gè)稅申報(bào)表后,那第四季度的所得稅報(bào)表也需要更正嗎,年前都已經(jīng)扎賬了,報(bào)表沒法改了,這個(gè)怎么處理了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
發(fā)現(xiàn)以前年度成本少算了,現(xiàn)在怎么更正?要在稅務(wù)系統(tǒng)更正每個(gè)月的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
個(gè)人工資薪金表,補(bǔ)更正了1.2.3月,5.6.7月也更正了,目前要報(bào)八月份的稅,提示要做以前月份的更正,但4月份去做更正時(shí),老是提示,4月已更正,實(shí)際上4月沒有做更正。目前是八月的工資薪金也報(bào)不了,怎么處理好呢?
個(gè)稅退稅是不是要更正申報(bào)前的表格和更正申報(bào)后的表格,更正申報(bào)前的表格查不到了怎么辦,個(gè)稅多繳納了,不知道更正前的表格所以也沒辦法在這個(gè)月調(diào)工資收入了,這個(gè)要怎么解決
個(gè)稅退稅是不是要更正申報(bào)前的表格和更正申報(bào)后的表格,更正申報(bào)前的表格查不到了怎么辦,個(gè)稅多繳納了,不知道更正前的表格所以也沒辦法在這個(gè)月調(diào)工資收入了,這個(gè)要怎么解決
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
我這個(gè)是企業(yè)。 而且現(xiàn)在看不到更正前的表格了。所以退不了稅
要怎么處理
同學(xué)你好 去稅局大廳操作吧
那個(gè)不是要有申報(bào)前后的表格嘛 沒有申報(bào)前的表格
如果不退要怎么做賬
不退算預(yù)交的就可以了
怎么做賬
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 貸銀行存款
可以不退嗎?
做賬怎么做
不退算預(yù)交的什么意思
是我下個(gè)月少報(bào)收入嗎
就是上面的分錄,下個(gè)月少報(bào)
好的,那我下個(gè)月,我要怎么知道是哪個(gè)員工多繳納了
你得核對出來明細(xì)才可以
那要怎么核對
在哪里可以查得到?
你申報(bào)記錄查詢就可以
我只能查詢得到更正后的。更正前的查不到
那你就不用退稅了,下個(gè)月按實(shí)際工資申報(bào),他們自己匯算清繳的時(shí)候再退
那現(xiàn)在試多繳納的部分記 借其他應(yīng)收個(gè)人所得,代銀行存款嗎?
公司承擔(dān)的嗎?不是員工自己承擔(dān)的嗎?你更正申報(bào)可以,個(gè)稅不用賬上做
個(gè)稅繳納不是有流水嗎?那我按哪個(gè)做?
那這個(gè)多交的應(yīng)該是公司承擔(dān),
因?yàn)閱T工收入并沒有那么多
按交的個(gè)稅金額來做就可以 不用公司承擔(dān),匯算清繳會退回來