?有可能被視同分紅,交20%所得稅
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請(qǐng)問我會(huì)計(jì)賬務(wù)上怎么處理
公司問銀行借了100w的貸款,法人轉(zhuǎn)出來自己用了,掛其他應(yīng)收了,一年之內(nèi)法人又還不上。這一年公司是沒有利潤的,所以100w會(huì)被認(rèn)為是分紅嗎,需要補(bǔ)交20%的個(gè)稅嗎?(公司賬上本年利潤是負(fù)數(shù),100w需要補(bǔ)交20%的個(gè)稅嗎)
老師,一個(gè)小公司原來注冊(cè)資本是20萬,已實(shí)繳,今年進(jìn)行股權(quán)變更,注冊(cè)資本增加到500萬,沒有實(shí)繳,原來的會(huì)計(jì)給做賬了,借:其他應(yīng)收款 480萬元 貸:實(shí)收資本 480萬元,印花稅也交了,現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應(yīng)收款和實(shí)收資本嗎?這樣的賬我能接嗎?
想問一下老師,成立公司股東用個(gè)人好還是公司好?我們成立公司預(yù)計(jì)年收入達(dá)千萬,然后年底分紅給股東,那從節(jié)稅角度,是不是個(gè)人會(huì)劃算點(diǎn)?。總€(gè)人只要20%分紅個(gè)稅 公司的話因?yàn)樾枰冉?5%所得稅,再給個(gè)人還得交20%個(gè)稅,金額太大沒有太好的少交稅的方式能一次性轉(zhuǎn)給股東 不知道我理解的對(duì)不對(duì)
老師,年初轉(zhuǎn)給個(gè)人的20萬借款,他今年還不了,我賬上應(yīng)該不用做什么處理吧?他有沒有可能被視同分紅,交20%所得稅?
分公司注銷是怎么注銷的,賬務(wù)這些怎么弄
老師,您好,合伙企的合伙人轉(zhuǎn)讓份額,需要提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告嗎?
老師你好,增值稅專用發(fā)票金額是10452,應(yīng)付賬款10452,實(shí)付10400,那52不在給了,52元需要做營業(yè)外收入嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額可以按票面稅額抵扣嗎?
老師,去年有幾張專用發(fā)票入的長期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi),后來退貨了財(cái)務(wù)這邊不知道,這月稅務(wù)系統(tǒng)里這幾張票被紅沖了,我這邊怎么做賬?
老師,我們裝修辦公樓大概200萬。里面空調(diào)都配好。床都配好。辦公家具都是配好。我們裝修是整體算固定資產(chǎn)還是分開?
員工借了公司的資金,還給公司的利息公司需要繳納哪些稅
您好,老師,我公司銷售咖啡兌換卡券,怎么開票給客戶呢
給客戶送的禮品,取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師修電梯屬于建筑服務(wù)還是加工修理修配勞務(wù)?
老師,以前年度收到的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,沒有支付,裝訂了,確定服務(wù)終止了,現(xiàn)在要紅沖,對(duì)方要發(fā)票原件,怎么給,
還有其他的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎老師?
交了稅就行,沒有其他風(fēng)險(xiǎn)
老師,如果被視同分紅,是個(gè)人自己去交,還是公司代扣了?
那個(gè)是公司代扣代繳個(gè)稅
老師,那他都不還我們錢,我還要再給他墊付個(gè)稅,那我們豈不是損失的更多,如果被視同分紅的話,能讓他自己去交個(gè)稅嗎?
那個(gè)規(guī)定必須是公司代扣代繳的