所有的數(shù)據(jù)清0 固定資產(chǎn)存貨這些需要銷售往來科目清理了
注銷公司這個(gè)該怎么弄?
這個(gè)有賬的注銷怎么弄
老師咨詢一下 有限公司注銷 賬務(wù)處理 怎么弄
公司注銷的時(shí)候賬上有應(yīng)收賬款怎么弄
老師您好!我們有個(gè)分公司要注銷,先注銷稅務(wù)還是先注銷工商?稅務(wù)局說帶著申報(bào)表,我說這個(gè)分公司沒有業(yè)務(wù)的都是零帶著零申報(bào)表就可以吧?她說財(cái)務(wù)報(bào)表也要報(bào)?這個(gè)怎么弄?都是零呀怎么填?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
如何清0,賬務(wù)如何處理,分公司的資產(chǎn)負(fù)債全部轉(zhuǎn)入總公司的情況下
你好,都有哪些科目有余額?借方貸方。
麻煩幫忙看看
這么多余額, 借其他應(yīng)收款總公司, 貸應(yīng)收賬款457820.89,其他應(yīng)收款17492,預(yù)付賬款15504.4。 借應(yīng)付賬款993358.52,應(yīng)付工資196150.51,其他應(yīng)付款736197.16。 貸其他應(yīng)收款總公司。
存貨固定資產(chǎn)需要銷售出去, 借管理費(fèi)用 貸待攤費(fèi)用29781.67, 長期待攤費(fèi)用156468.24, 應(yīng)交稅費(fèi)有欠稅的需要交稅, 合同負(fù)債和預(yù)提費(fèi)用負(fù)數(shù)是什么原因?