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你好老師我收到以前公司的退款應(yīng)該怎么處理呢,之前做分錄借成本支付 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到這筆退款了,我應(yīng)該怎么做,直接沖回?

2024-11-06 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-11-06 14:45

你好,是的,你做相反的憑證就可以了。

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快賬用戶4922 追問 2024-11-06 14:52

之前有做進(jìn)項(xiàng)抵扣呢

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齊紅老師 解答 2024-11-06 14:58

你好這個你借預(yù)付帳款貸。成本貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4922 追問 2024-11-06 15:02

那我現(xiàn)在銀行收到這筆退款借銀行存款正100,貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)100,可以這樣做?

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齊紅老師 解答 2024-11-06 15:04

你好,可以的,操作沒問題的。

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你好,是的,你做相反的憑證就可以了。
2024-11-06
你好,對方給你開了附屬發(fā)票嗎?如果是的話,借銀行 待預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-07-12
借銀行存款貸預(yù)付賬款。
2022-05-10
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用(紅字)(沖銷原來確認(rèn)的管理費(fèi)用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項(xiàng)) 第二步:處理未開票問題 1.確認(rèn)未開票收入:借:銀行存款(藍(lán)字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字)(增加未開票收入)
2023-11-09
?你好;? ?具體是什么業(yè)務(wù)的; 好判斷計(jì)入成本還是費(fèi)用去的??
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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