你好,這個你支付是怎么做的憑證?就做相反的憑證就好了。
老師您好,我想請問一下每個月銀行代發(fā)工資有的員工信息錯誤,導致工資退回,然后按照正確的賬號信息重發(fā),這個重發(fā)的銀行流水與退回的銀行流水可以抵消了,不做這兩筆分錄嗎?
老師,就是我們8月31日給代發(fā)工資戶轉(zhuǎn)賬,因為銀行系統(tǒng)原因,工資沒發(fā)成,代發(fā)戶又把錢退回來了,8月31日這個會計分錄怎么做?我們又9月1日重新轉(zhuǎn)賬代發(fā)戶,才把工資發(fā)成功
老師您好,我們是做工程的,關(guān)系到有甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的事,我們給工人報農(nóng)民工工資,甲方代發(fā)的速度比較慢,我們就自己先給工人付了,等甲方代發(fā)后工人給我們返回來,返回來的這個錢是返到公戶還是個人賬戶呀,如果返到公戶,這個賬怎么做呀
老師,我們公司A,股東是個公司 B公司,然后股東B公司代發(fā)了一個月我們公司的工資,我們?nèi)缓蟀堰@筆代發(fā)工資的錢對公轉(zhuǎn)給股東公司了,這筆賬怎么來做啊,分錄怎么寫
老師 請教一個問題 我們代發(fā)工資發(fā)給員工 然后因為賬戶信息不對返回來了 這個我該怎么做分錄
老師您好,適應(yīng)能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務(wù)風險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
沒有做呢 后面我是按照正確的做的
你好其實就是同樣的一筆分錄,只是一次寫正數(shù),一次寫負數(shù)。
最先打出去是錯了 返回來了 然后后面再打一次這次這個就是對的了 我就是 借應(yīng)付職工薪酬123貸銀行存款 那最起先打出去的錯的我沒有做賬 后面退回來了 現(xiàn)在該怎么做分錄呢
你好,你可以把一開始打出去,跟后面退回來,這兩筆都不做也行。
一正一負這樣嗎 老師 員工拿會議費來報銷 這個需要什么附件呀
你好,是的,一正一副,這個需要報銷單和發(fā)票。
會儀會的發(fā)票嗎 不需要合同這些哈
你好,會議的這種,最好是有合同。
老師 這樣做不對呀
你好,您是覺得哪兒不對呢
可以了 要合同嗎 什么合同呢
你好,這個是會議服務(wù)合同。
老師 科技型中小企業(yè)有證書嗎
,你好,這個一般沒有證書,但是有的地方會給一個牌匾。