你好,這個是稅率超過3%的部分。即征即退。你的稅負率有沒有超過3%?超過3%才退

軟件退稅,嵌入式軟件產(chǎn)品即征即退計算表二硬件成本怎么計算
老師,嵌入式軟件退稅是怎么退的,計稅依據(jù)是什么
老師,收到嵌入式軟件退稅額怎么入賬
老師,嵌入式軟件退稅里費用類發(fā)票是怎么在嵌入式軟件退稅里抵扣進項稅的
老師,嵌入式軟件退稅是怎么退的,計稅依據(jù)是什么
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
和硬件儀器銷售怎么區(qū)分
你好,1.按最近同期同類貨物的平均銷售價格確定:如果企業(yè)在過去有過類似產(chǎn)品的銷售歷史,應該優(yōu)先參考同期的平均銷售價格來確定當前的硬件銷售額。這是最直觀且符合市場規(guī)律的確認方式。 2.參考其他納稅人的同期同類貨物價格:在沒有內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)時,企業(yè)可參考市場上其他公司的同類產(chǎn)品銷售價格。通過市場調(diào)查,確保銷售額的合理性和合法性。 3.按照組成計稅價格確定:如果上述兩種方式都不適用,企業(yè)可以采用組成計稅價格的方式來確認銷售額。計算公式為:計算機硬件、機器設(shè)備組成計稅價格 = 硬件成本 × (1 + 10%)
我看之前的同事有一列共用進項是什么意思
你好,估計是進項用在了幾個方面。但是實際的意思就還是得要問他。
但是我并沒有找到這家的發(fā)票
還有老師,那個3%的稅負是公司總體的稅負嗎
你好,是的,是公司的稅負。
老師,超過稅負3%這個怎么計算
你好,這是用實際繳納的稅金除以不含稅收入。
我知道,這個3%怎么拋去,怎么計算
你好,沒明白你意思。就是用實際繳納的金額除以不含稅收入啊。
那這個金額和稅額含不含當月的呢
你好,這個不包括這個月的。
我看我們這的會計直接用軟件的銷售收入乘以的3%
你好,用它來算出要交的稅,就是超過了這個比例的部分就可以退。
她這樣算對嗎
你好,是這樣子的,他用這個乘以3%,然后看你交了多少稅,交的稅超過了這個數(shù)據(jù)就要退稅。
我看她記的,費用類的進項也可以抵扣退稅額
你好,這種費用類的一般按比例來抵減。