您好,可以做:借預付賬款 貸銀行存款 來票在結轉:借:固定資產(chǎn)/管理費用等 貸:預付賬款
老師請問我付款出去是 借方 應付賬款 10 貸方 銀行存款 10 銀行退回來的時候我是 借方 銀行存款 10 貸方 應付賬款 -10 嗎? 還是借方 銀行存款 10 貸方 應付賬款 10 嗎?或者是 借方 應付賬款 -10 貸方 銀行存款 -10
老師先支付房租,借預付賬款。 貸銀行存款,然后收到發(fā)票借主營業(yè)務成本。 貸預付賬款,。 要是先收到發(fā)票那就是借主營業(yè)務成本。 貸應付賬款。 支付房款就是借應付帳款,。 貸銀行存款對嗎
#提問#請問老師洗浴中心買的這些東西是先付的款,后來的票,那先付款時是借應付賬款,貸銀行存款還是借預付賬款貸銀行存款呢?謝謝
#提問#請問老師購買的網(wǎng)銀系統(tǒng)前面是先付了些款,記得是預付賬款8000,貸銀行存款8000,后來票來了16000但沒付清款,這做借無形資產(chǎn)—軟件,貸預付賬款16000?老師這樣對嗎?這針對一個公司不能又預付又應付賬款吧?謝謝
#提問#請問老師洗浴中心買的洗浴用品,同一個廠家,前兩次是先付的款后到的貨然后才到的票,做的是借預付賬款,貸銀行存款,借低值易耗品,貸預付賬款,這個月又先開的票付款,后到的貨,這想用科目過度的話用啥?還是直接借低值易耗品,貸銀行存款,這樣的話就不好統(tǒng)跟這個公司的數(shù)了吧?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請問收到一張0%稅率的*勞務*制作宣傳費發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報賬之后對單位有稅務風險嗎?
老師3季度財務報表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費用科目需要下設置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺電子設備用于出口,分8和9月兩批海運發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報關出口400臺,供應商9月已開300臺的進項專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請問老師,可以在9月申報表里合計申報8和9月出口免稅收入嗎?9月申報表里進項專票也要按800臺轉出嗎
老師上午好,我們公司是做電商的,現(xiàn)在電商推出一個業(yè)務就是商家充值50萬,給一個70萬的紅包額度給我們公司,客戶在消費時給客戶紅包優(yōu)惠假如原價3000元,紅包優(yōu)惠100元,客戶實付2900元。我司到賬3000元。我司充值的50萬平臺不給開發(fā)票,那我應該確認收是多少元?
老師購買文件柜634,記入什么科目?
公司修建冷庫,發(fā)生的設計費是否要計入在在建工程
老師都是些洗浴用品,主營業(yè)務成本就行吧?
您好,可以的。根據(jù)企業(yè)的實際情況計入相關科目即可。
老師洗浴中心用的這些亂七八糟物料如下圖直接計入主營業(yè)務成本—物料行嗎?謝謝
老師就類似這些東西做物料行嗎?謝謝
您好,可以的都是消耗品。
老師那分錄是物料合適還是消耗品合適?
我覺得是物料合適些,畢竟不是一次性用完。日常還需要管理下使用的。
老師洗浴中心餐飲那塊買的冰柜,設備,鍋具那些有一萬多元,領導說一次性出了就行,食堂是給職工吃飯的,那這得記管理費用—廚房設備及用具,老師這行嗎?謝謝
這些應當按照固定資產(chǎn)管理,分攤計入管理費用-福利費。 在所得稅匯算清繳的時候將這些調整一次所得稅前扣除。
老師領導說不用記固定資產(chǎn),讓記住些就行,那就走管理費用—福利費?
是的,屬于職工福利用途。