您好,這個是對的,相當于一開始是借方預(yù)付,后來沒支付完畢是應(yīng)付,沒錯的
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)公司上個月發(fā)生一筆電梯檢驗款16800,款已付,發(fā)票至現(xiàn)在未到,當時咨詢兩個老師做賬回答的不一樣,一個是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,一個是借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,我做分錄是后面這個,老師我總感覺記這個應(yīng)收賬款怪怪的,請問老師這樣記對嗎?謝謝,請老師指導(dǎo)最正確的,謝謝
老師好。公司簽了一份開發(fā)軟件12W的合同,現(xiàn)在付6W,明年2月完成后付6W,請問分錄是不是這樣做?謝謝。 第一:借:無形資產(chǎn) 10W 借:應(yīng)交稅費 2W 貸:應(yīng)付賬款 12W 第二付款: 借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W 第三明年付款:借:應(yīng)付賬款 6W 貸:銀行存款 6W
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了,因為預(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負數(shù)來表示,那我這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
#提問#請問老師購買的網(wǎng)銀系統(tǒng)前面是先付了些款,記得是預(yù)付賬款8000,貸銀行存款8000,后來票來了16000但沒付清款,這做借無形資產(chǎn)—軟件,貸預(yù)付賬款16000?老師這樣對嗎?這針對一個公司不能又預(yù)付又應(yīng)付賬款吧?謝謝
#提問#請問老師洗浴中心買的洗浴用品,同一個廠家,前兩次是先付的款后到的貨然后才到的票,做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借低值易耗品,貸預(yù)付賬款,這個月又先開的票付款,后到的貨,這想用科目過度的話用啥?還是直接借低值易耗品,貸銀行存款,這樣的話就不好統(tǒng)跟這個公司的數(shù)了吧?
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當時一次性進成本了沒進固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
老師貸預(yù)付賬款16000沒問題是吧?
您好,這個是沒問題的