你好,如果現(xiàn)在企業(yè)在開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝過(guò)程中已經(jīng)產(chǎn)生費(fèi)用,就可以正常做了

請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在還不是科技型企業(yè)我需要做些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎 ?我們大概在2022年要報(bào)高新技術(shù)企業(yè),那我現(xiàn)在中途做研發(fā)費(fèi)用可以嗎?有必要嗎
老師。我想問(wèn)哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除不?還是只有申請(qǐng)到了高新企業(yè)才能享受加計(jì)扣除?如果有研發(fā)費(fèi)用,是不是要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬?
老師,我們公司明年想申請(qǐng)高新,但是未做研發(fā)費(fèi)用,是否可以在網(wǎng)上更改今年的匯算清繳?然后這幾個(gè)月再補(bǔ)提今年的研發(fā)費(fèi)用?
公司預(yù)計(jì)可能過(guò)2年會(huì)申請(qǐng)高新項(xiàng)目,現(xiàn)在沒(méi)有申請(qǐng),那我現(xiàn)在可以把一些發(fā)票做入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面嗎?把計(jì)提工資,社保,公積金做入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面在利潤(rùn)表中顯示出來(lái)嗎?假如后面沒(méi)有申請(qǐng)高新那明年報(bào)今年的匯算清繳是不是就不能填加計(jì)遞減表,把計(jì)提的工資研究費(fèi)用分別計(jì)算一下做入?yún)R算清繳職工薪酬工資,社保,公積金里面不用修改憑證就可以嗎?還是說(shuō)等他申請(qǐng)了才可以做研究費(fèi)用?
老師,我想問(wèn)一下,公司有申請(qǐng)高企的打算,今年可以做一些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去么,可能要等幾年后才會(huì)申請(qǐng),現(xiàn)在有做研發(fā)的必要不
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊

