借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 實際繳納時:借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
請問11月發(fā)放10月工資 10月工資表沒有給員工扣除個稅,但在申報10月工資時公司代繳了個稅,在11月工資里扣除員工個稅,那計提10月個稅應該怎么做分錄呢?
有一員工己8月離職,但9月還有工資4000,我已經(jīng)在個稅申報里做了離職日期填寫,計算時有提示說固定扣除數(shù)只能算到8月,也就是9月就沒有基礎扣除5000了,加上也沒社保公積金附加扣除了,就要交4000*0.03=120的稅。
老師,8月個稅沒有在工資里扣除,也沒有計提啥的,想在9月工資里扣除,10.21繳納的8月個稅,這個咋做分錄呢?9月工資沒有計提呢
請問老師,上個會計沒有在當月計提工資,而是在下月計提。比如八月的工資她計提在九月的賬里,發(fā)放8月工資的分錄也在9月?,F(xiàn)在我做十月的賬,我想做規(guī)范的話,我這樣做行嗎?在十月的賬里,我就要做計提和發(fā)放9月的工資的分錄,并且要計提10月的工資分錄。
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務信息和自己的財務信息和合資公司的財務信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
老師,你這個是計提個稅和繳納分錄嗎?這個個稅,要從9月工資里扣除,扣除的時候咋做分錄呢?
借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 這里“應付職工薪酬-工資”表示從9月工資中扣除個稅。
老師,個稅需要計提嗎?
老師,這是我計提的8月份需要繳納的個稅,然后我10月份才繳納,我要從10月份工資里扣掉這個個稅,我這樣記賬對嗎?
借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 這個分錄是對的,表示從10月工資中扣除8月應繳個稅。實際繳納時再做一筆分錄。
您的理解是對的。首先做計提分錄: 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-應交個人所得稅 實際繳納時: 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 這樣處理是正確的。