你好,那不應該的 你給他寫上了離職時間嗎?

老師您好,我們公司有一個員工是8.25號入職的,在10月申報9月的工資的時候,人員采集,寫的入職日期是8月25日,但是人事在8月沒有算他8月的工資也沒交社保,所以在9月申報8月工資的時候沒有申報他的工資,人事把8月的工資算在9月一起付給他了,那就出現(xiàn)一個累計費用扣除的問題,我是按1萬來累計扣除,還是按5000來累計扣除?我的人員采集信息是應該寫8月25日,還是應該寫9月1日?
3月27日入職,沒有五險一金,沒有專項附加扣除, 3月4月是零工資, 從5月開始每月固定發(fā)工資1萬, 已申報到9月份工資, 其中8月9月個稅已分別繳納150元,總計已繳納300元個稅, 10月工資,應交150元個稅,這月還未進行申報, 現(xiàn)在要算11月工資的個稅, 但是不懂怎么算了
有一員工己8月離職,但9月還有工資4000,我已經(jīng)在個稅申報里做了離職日期填寫,計算時有提示說固定扣除數(shù)只能算到8月,也就是9月就沒有基礎扣除5000了,加上也沒社保公積金附加扣除了,就要交4000*0.03=120的稅。
員工8月離職己停社保公積金,9月還要發(fā)給他加班工資3000,請問如何申報個稅,有的說不寫離職日期,狀態(tài)維持正常狀態(tài),就可以了,基礎減除費用就是9*5000=45000,這樣9月就不用交稅,還有的說狀態(tài)維持正常,離職時間填寫8月底,這樣基礎減除費用是8*5000=40000,就要交稅3000*3%=90
老師我現(xiàn)在在弄核算工資的個稅部分 有個人8月25號離職 她的專項附加扣除信息沒有了 我還沒有報送 如果我報送的話 她是不是不能享受專項附加扣除優(yōu)惠 然后我現(xiàn)在點了綜合所得稅的申報 數(shù)據(jù)已經(jīng)導入了 它有一個預填扣除信息 是不是如我的操作(我確認需要進行自動預填 預填內(nèi)容 專項附加扣除 預填人員所有人員) 最終導出的就是工資核算減掉的個稅部分 以及實發(fā)工資
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務,您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務提供商的)來充當海關用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關稅領土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
寫上了,寫的8月26
不要寫離職時間,也不要改成非正常。
還沒改成非正常,只是寫了離職日期。現(xiàn)在把離職日期刪除再上傳一次嗎?9月個稅還沒報,我原本以為上4000不用扣稅。
把離職時間刪除,然后下一個月的時候,你給他改成非正常,寫上離職時間。
下月還有一點工資呢?他在別處己經(jīng)上班了,這樣是不是相當于9月多扣了一個5000,他匯算清繳時要做一下。
你好,那就繼續(xù)給他正常著,什么時間沒有了,再改了,非正常。
好,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。