制造費用月末沒有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
?老師你好, 對于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會有折舊產(chǎn)生的制造費用, 把這部分制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因為沒用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營業(yè)務(wù)成本里去
老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的存貨金額(存貨只有庫存商品,不存在其他科目差異)和存貨明細賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫,財務(wù)端未開票,所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導致的差異。這部分差異除去,還是有8萬多的差異。這通常會是什么原因呢。用什么方法可以有效核對出差異呢。謝謝
老師,我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費用,這個制造費用包括蒸汽費,工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。
老師您好,我的資產(chǎn)負債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費用的借方金額,這是必須把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
老師您好,我的資產(chǎn)負債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費用的借方金額,這是必須把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
要開專門的成品油發(fā)票需要成品油許可證嗎
現(xiàn)在藍色的高鐵票可以直接用來報銷嗎,還是必須要電子的發(fā)票
老師你好,我們是人力資源公司,外包客戶那邊的員工去勞動仲裁,最終裁決給員工賠償,這個賠償金還需要申報個稅嗎
事業(yè)單位買的地膜,地面漏買的材料,自己單位人鋪的,是做維修費還是專用材料費
老師好,2008年入賬一臺空調(diào),計入科目16105004,固定資產(chǎn)借方余額4000,但是累計折舊確是貸方余額3000,折舊兩年后,科目16505004貸方余額反而是4500,現(xiàn)在要賣掉這臺空調(diào),該怎么處理?現(xiàn)在用的賬套和2008年用的不是同一個賬套
@樸老師你好,繼續(xù)提問
老師 固定資產(chǎn)一開始做的時候留了5%殘值,那處置時候, 這5%殘值還需要怎么處理嗎,。還是說只需要處理之前提的95%固定資產(chǎn)即可
付了10萬自媒體代運營費,對方要分5個月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請長期事假,不來公司上班,請事假期間出現(xiàn)受傷相關(guān)事宜是否認定為工傷?
老師簽訂委托報關(guān)協(xié)議報關(guān)的5個商品,委托協(xié)議里主要貨物名稱,HS編碼、進/出口日期,源產(chǎn)地/貨源地、報關(guān)單編號、收到證件日期怎么填
郭老師 制造費用 月末一定是沒有余額的是嗎 那如果有在產(chǎn)品呢 謝謝
對的,是的。在產(chǎn)品屬于生產(chǎn)成本。
謝謝郭老師,那生產(chǎn)成本的明細科目 我們只有工人工資 因為我們是銷售蔬菜,就經(jīng)過工人包皮就可以了,那我就是借 生產(chǎn)成本-工人工資 貸 制造費用哈 謝謝老師
是的,對的,是這么做的。