費(fèi)用是損益類,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤/未分配利潤才行
?老師你好, 對于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會(huì)有折舊產(chǎn)生的制造費(fèi)用, 把這部分制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因?yàn)闆]用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營業(yè)務(wù)成本里去
老師您好 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨金額(存貨只有庫存商品,不存在其他科目差異)和存貨明細(xì)賬存在差異。其中我知道的是有部分已出庫,財(cái)務(wù)端未開票,所以未做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的差異。這部分差異除去,還是有8萬多的差異。這通常會(huì)是什么原因呢。用什么方法可以有效核對出差異呢。謝謝
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi),工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。
老師您好,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費(fèi)用的借方金額,這是必須把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
老師您好,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費(fèi)用的借方金額,這是必須把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
老師,請問研發(fā)部門的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊了,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這部分設(shè)備也享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
你好,老師,我們公司從別人手里接手了一家公司,對公賬號(hào)有余額15000,這筆錢我要怎么做分錄,是借銀行存款15000,貸其他應(yīng)付款15000,是這樣么?
樸老師,請問二手的挖掘機(jī),一般納稅人銷售開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
老師好,江蘇的營業(yè)執(zhí)照登記機(jī)關(guān)是什么什么數(shù)據(jù)局嗎?
老師,合同上沒有稅號(hào),但是有購買方的公章可以嗎
老師您好,公司在便利店買東西,便利店提供手撕票,可以把錢對公轉(zhuǎn)給他們老板個(gè)人嗎?
老師,購買的一次性杯子,放老板辦公室,是放那個(gè)科目,二級(jí)科目是那個(gè)?
老師,您好!給客戶報(bào)銷的機(jī)票,是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
客戶是消費(fèi)者,大部分情況是不開票,做無票收入。本月開票1萬,有退款的五千,那該怎么申報(bào)增值稅???
提供給銀行的,貸款,財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債率現(xiàn)在是80%,想降到60以下,存貨和其他應(yīng)付款需要直接降多百分多少以下?
不對吧,制造費(fèi)用怎么是損益類呢,成本類吧
回頭去看一下制造費(fèi)用當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候,貸方科目是什么?這里有沒有錯(cuò)誤? 如果這里沒有問題,那就是期末要把費(fèi)用和其他利潤表科目一樣,都結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表的本年利潤/未分配利潤里面去,這樣資產(chǎn)負(fù)債表才是平的
在會(huì)計(jì)上,收入、成本、費(fèi)用都是損益類科目,在利潤表體現(xiàn),所以利潤表有的時(shí)候也叫損益表