是的,您可以先沖銷6月份的錯誤憑證,再錄入正確的分錄。即先用紅字沖銷原憑證,再按正確科目錄新憑證。記得兩筆憑證日期要符合實際情況。
老師好,請教一下,7月份的報銷費用,當時做的時候還沒有給他支付,分錄是借管理費用,貸其他應付款,那么我現(xiàn)在用現(xiàn)金支付支付給他,借其他應付款,貸庫存現(xiàn)金,那我的原始憑證用什么單據(jù)
老師 有一筆報銷成本的憑證,借:主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅)貸 其他應付款,會計把這筆憑證調整了,記錯科目了,改成借其他應付款 貸:應付賬款—中國電信股份有限公司
老師好,去年12月份做了一筆憑證 借:管理費用 5409.30 貸:預付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應該做,我現(xiàn)在今年1月份調整 應該怎么做分錄
老師,4月份一張憑證分錄是 借:應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯了,應該是 借:其他應付款 貸:銀行存款 那這個月想調整,可以是 借:其他應付款 貸:應付職工薪酬–工資 這樣調嗎
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費用,請問對這張發(fā)票應該編寫憑證進一月份的賬,還是進十二月份的賬?那筆費用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費用,貸其他應付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費用,貸其他應付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎