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老師,6月份憑證 借:制造費用-電費 借:應交稅費-進項 貸:其他應付款 7月份憑證需要把貸方:其他應付款 調整為:貸:其他應付款 和 庫存現(xiàn)金;分錄這么做?先做一筆6月份憑證的紅字 在做一筆正確的分錄嗎?

2024-10-17 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-17 15:37

是的,您可以先沖銷6月份的錯誤憑證,再錄入正確的分錄。即先用紅字沖銷原憑證,再按正確科目錄新憑證。記得兩筆憑證日期要符合實際情況。

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是的,您可以先沖銷6月份的錯誤憑證,再錄入正確的分錄。即先用紅字沖銷原憑證,再按正確科目錄新憑證。記得兩筆憑證日期要符合實際情況。
2024-10-17
你好,先沖紅,再更正
2020-11-03
你好可以的,操作沒問題。
2024-12-06
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款 匯算清繳調減
2024-01-27
可以的,可以這么做的。
2024-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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