房地產(chǎn)企業(yè)需要申報印花稅的合同主要包括購銷合同、加工承攬合同、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同、建筑安裝工程承包合同、財(cái)產(chǎn)租賃合同、貨物運(yùn)輸合同、倉儲保管合同、借款合同、財(cái)產(chǎn)保險合同、技術(shù)合同等。這些合同需按合同金額的一定比例繳納印花稅。具體稅率和政策請參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的規(guī)定。
合作社簽訂的租房合同一年5000,地里變壓器整改合同,承包土地流轉(zhuǎn)費(fèi)合同,需要申報印花稅嗎?是所有簽訂的合同都要申報嗎?怎么區(qū)分哪里需要申報
老師,請問簽訂哪些合同是要去電子稅務(wù)局申報印花稅,哪些合同是不需要的???
老師請問下制造業(yè)企業(yè)采購原材料有合同,需申報買賣合同印花稅,但銷售產(chǎn)品沒有合同需要申報印花稅嗎,
制造業(yè)企業(yè)在籌建期建設(shè)廠房變成了建設(shè)單位,印花稅需要申報的有哪些呢?跟總包單位簽訂的總承包合同申報了印花稅,之后簽的其他合同還需要申報印花稅嗎?技術(shù)服務(wù)合同哪些屬于這類呢?如果少申報了印花稅怎么辦呢?
老師房地產(chǎn)企業(yè)需要申報的合同印花稅,是哪些合同需要申報印花稅
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?