您好,可以的,這樣沒風(fēng)險(xiǎn)的
老師您好,我面試了一家企業(yè)的采購員,他們的模式是:公司需要采購的產(chǎn)品由采購員在線上采購先墊付,等貨物到了后公司立馬報(bào)銷給采購員,采購員在這個(gè)過程中有3個(gè)點(diǎn)的提成。我不知道這里有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)?
因公經(jīng)營需要,多個(gè)員工買東西先墊付了,開了公司發(fā)票的抬頭,可以直接轉(zhuǎn)給其中一個(gè)員工報(bào)銷這多筆款項(xiàng),然后再由這個(gè)員工轉(zhuǎn)給墊付賣東西款的多個(gè)員工嗎?
老師,你好,我們公司采購一些零星的材料,都是員工私人墊付后,拿到普票或者專票后,連同送貨單,然后到公司報(bào)賬,公司再打給員工個(gè)人,這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢
老師好,公司小采購都是員工自行采購,先墊付后在公司報(bào)銷,一般金額1~4千左右,總經(jīng)理有上萬元的墊付,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
就是客戶買了一樣?xùn)|西,我們家沒有生產(chǎn)這種東西,從外面買的然后給到他的,業(yè)務(wù)員又以報(bào)銷單形式上報(bào)這筆費(fèi)用那么怎么入賬呢相當(dāng)于業(yè)務(wù)自己先墊付了,然后再找公司報(bào)銷了
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
可以用公戶給員工弄個(gè)備用金,然后員工就用這筆錢采購,這樣也可以吧
可以的,這個(gè)沒有問題的
那轉(zhuǎn)款備注是不是寫備用金就行
寫備用金,用發(fā)票來沖賬
我從采購商那采購,然后他給我開發(fā)票,這樣就可以是吧
是的, 是的,是的,可以的
那我采購的貨物直接是我的成本,這樣是不是四流不一致了
采購是不是還需要公戶賬戶轉(zhuǎn)賬
金額大你就用公賬呀,金額小就沒事,一般小額的不是直接代付了嗎
我這相當(dāng)于我采購了物品,直接賣出去,我們也要給別人開票出去
是不是大小金額都需要走公戶
這種走公賬是好些,四流一致了