您好,這個(gè)后期正常報(bào)銷(xiāo)的就行
老師,什么是專(zhuān)以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專(zhuān)票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
一般是一個(gè)月報(bào)銷(xiāo)一次,都是真實(shí)交易。報(bào)銷(xiāo)時(shí)轉(zhuǎn)賬到員工個(gè)人卡備注:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)這樣處理的。
沒(méi)問(wèn)題 這么操作就行的
領(lǐng)導(dǎo)墊付的金額初創(chuàng)期經(jīng)常有上萬(wàn)的費(fèi)用,后面變少了。
這些代墊要及時(shí)報(bào)銷(xiāo)才行的? 不能一直掛賬
初創(chuàng)期時(shí)沒(méi)有及時(shí)報(bào)銷(xiāo)的,那時(shí)候他個(gè)人墊了二十多萬(wàn),公司還沒(méi)開(kāi)業(yè),后面資金方面不夠,拖到現(xiàn)在才轉(zhuǎn),按每月的費(fèi)用金額報(bào)的
哦 尅其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收 資本的。
他不是股東,是他媽媽代持的股,股東名單里是他媽媽的名字
那沒(méi)辦法 只能是說(shuō)要及時(shí)報(bào)銷(xiāo)才行
我現(xiàn)在賬上面欠他的有八萬(wàn)多,一下轉(zhuǎn)太多了不好吧?
沒(méi)事 可以轉(zhuǎn)的有錢(qián)就能轉(zhuǎn)