借銀行存款、貸應交稅費,未交增值稅, 借銀行存款、貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅,借稅金及附加負數(shù)。
請問,收到以前年度退回的增值稅和附加稅,怎么做分錄呢,
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會計分錄,
老師你好,我們公司3月報的增值稅和附加稅費,當月繳納后,當月又全部退回來了,上個月我計提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢?
請問老師,收到國稅退回的增值稅和附加稅分錄怎么做
我們收到稅局退回來多交增值稅,附加稅,請問怎么做分錄?
老師好:每個月的銷售報表里的線上平臺銷售額都是手動下賬的,8月份不僅做了手動下賬,而且把之前線上平臺銷售又重新下賬了一遍,電商那邊負責的說有二種方法第一個是直接把管易云的數(shù)據(jù)導出核對樓下賬的問題第二種就是根據(jù)掌店易 等管易云那邊的技術人員搞好找一個節(jié)點把后續(xù)重復數(shù)據(jù)全部消退 后續(xù)就需要你們?nèi)テ劫~了,這邊老師建議用哪種?
老師,今年殘保金啥時候申報
請問工會經(jīng)費,電子稅務局沒有核定,要去交嗎?公司沒有工會組織
老師您好,我公司有一個飼料采購的業(yè)務:合同條款為,收購飼料每滿1000噸為1個結算點,按照基礎價的90%預付進度款,剩下的10%尾款轉為供應商應該支付給我們的合同履約保證金,收購結束后,按照最終飼料核算出的指標單價一次性進行報銷并支付尾款,以及退還供應商支付的保證金。 假設:總收購量為1000噸,基礎價為10元/噸,最終指標單價為9.5元/噸,請問,預付進度款,轉保證金,報銷,支付尾款,退還供應商支付的保證金分別應該如何進行賬務處理?
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報個稅應該,但是一直申報失敗,怎么弄呢,從幾月份開始報個稅啊,我報7月份的他讓我報6月,6月剛開的怎么報
老師,你好,電商平臺有個退貨表,已發(fā)貨退款和退貨退款有啥區(qū)別。
老師,想問,稅負率是按行業(yè)??還是具體的行業(yè)?打比方,我們是商貿(mào)企業(yè),從事化肥頁……稅負率是看當?shù)厣藤Q(mào)企業(yè)的稅負率?還是化肥行業(yè)的稅負率??
老師,有個一人股東獨資的公司,自然人股東持股100%,我現(xiàn)在以法人股東加入,法人持股50 原自然人持股 50,像這種是不是先要把自然人的50 轉股給法人
假如耐克它在北京有總公司,但是他在銀座商城里邊,銀座的三樓,假如說有一個店鋪是專門賣耐克的,這個店鋪在商場里面,商場店鋪必須要有營業(yè)執(zhí)照的,營業(yè)執(zhí)照上面就是耐克銀座商場北京天壇分公司,比如說我就是想問這種分公司的話,如果是常年零申報,客戶要發(fā)票都給他開這個耐克總公司的,這個分公司的店鋪,常年零申報,可不可以?有沒有風險?怎么比較好?
群里發(fā)的什么,接龍,完成1和2,1月財完美收官是什么意思?
賬上未交稅款余額為零
退回后賬上不是有余額了
你好,什么原因退回的?
去年的稅不需要繳納的我繳納了,需要退回
那不對,你多交了應該借方有余額吧,你怎么做平的?你是降低了銷售額嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,當時異地項目預繳了增值稅,后來稅局說我們交錯了,要在注冊地繳納,于是現(xiàn)在補繳在注冊地,之前預繳的全部退回來
補繳的會計分錄以及退回的會計分錄應該怎么做了
借銀行存款、 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅。
確認收入是這一個,然后你們單位異地預繳的借應交稅費應交增值稅貸銀行存款,沒有余額了。你在企業(yè)所在地又交了一次借應交稅費應交增值稅貸銀行存款, 然后退回來的時候,借銀行存款貸應交稅費應交增值稅,正好沒有余額了。
就是我補繳的時候借應交,貸銀行存款,退回來就是借銀行存款,貸預繳?附加稅也是這樣的嗎
你好對的 是這么做的
這是去年的異地項目,也是去年預繳的,那么還需要怎么更改呢
附加稅計提了嗎?附加稅計提的話需要紅蟲,我其他的不變
提了的,去年計提并繳了的怎么紅沖呢
借,銀行存款,貸,應交稅費附加稅,借,應交稅費附加稅,帶營業(yè)外收入或者是利潤分配,未分配利潤。
老師,我還是不懂,你的意思是去年的預繳附加稅需要紅沖,借:稅金及附加,貸:附加稅嗎,那預繳的增值稅呢
你好,洪沖, 借銀行存款貸應交稅費應交增值稅呀: 第一個是收到的附加稅。 第二個那你之前多計提了附加稅,是不是現(xiàn)在需要紅沖?跨年了,用利潤分配未分配利潤,或者是相當于是你多交了之前稅金及附加已經(jīng)抵扣了所得稅,那你做營業(yè)外收入這樣的話,就是少抵扣所得稅。
老師, 我去年計提的城建稅,借;稅金及附加。貸:城建稅?,F(xiàn)在錯繳了,我做借:城建稅,貸:利潤分配-未分配利潤,補繳的時候,計提借:稅金及附加,貸,城建稅,繳納時借:城建稅,貸:銀行存款對嗎
是的,對的,是這么做的。
如果是今年一月的附加稅計提錯了并繳了,當時是借:稅金及附加,貸:附加稅,借:附加稅,貸:銀行存款,月底結轉:借:本年利潤,貸:稅金及附加,我現(xiàn)在要怎么改呢
借銀行存款 dai應交稅費附加稅 借應交稅費附加稅 借稅金及附加負數(shù)。