您好,這個計入銷售費用-其他里面
典方要配合稅務(wù)檢查,你這邊提供一下“北京永創(chuàng)合贏工程咨詢有限公司”的營業(yè)執(zhí)照,銀行開戶證明,這個公司近期的社保證明,麻煩你將這些東西提供給我一下,電子版就行。 老師,合作單位讓我們提高社保證明,是一個什么證明啊,去哪里打???謝謝
老師,您看我們單位是生產(chǎn)電動車的,新國標(biāo)電動車需要檢測費和服務(wù)費,那樣我們才能打合格證,我們有4款車都需要上新國標(biāo),這樣的話,一輛電動車估計檢測費和服務(wù)費30000多,那這費用計入什么科目合適呢?這個不能計入固定資產(chǎn)?那待攤費用也不合適吧
我們單位讓廣告公司打印的電動車合格證,給客戶電動車上配的,這個計入什么科目
樸老師您好,我有兩個問題需要咨詢: 第一:公司定制印有自家公司名稱的日歷贈送給客戶,這個可以作為廣告費支出嗎? 第二:我們是商貿(mào)企業(yè),客戶購買我司貨品我們是免費幫助客戶裝貨到貨車上的,但是裝貨的時候需要使用到叉車輔助把一大托的產(chǎn)品叉到貨車上然后讓搬運拆件裝貨;考慮到現(xiàn)在有電動叉車所以租用了一臺使用,使用一個星期后發(fā)覺不太合適所以取消這個計劃,但是由于使用了數(shù)天所以需要支付給叉車公司這幾天的租金XXX元又或者說是這幾天的叉車使用費,請問這個叉車的費用如何分錄憑證呢?(注意:我們是商貿(mào)企業(yè))
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費→個人所得稅1,次月繳納個稅→借:應(yīng)交稅費-個人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個早上了,還是不明白
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
好的老師
是的, 是的,就是這樣的