您好,需要反饋的。 反饋機(jī)制使得稅務(wù)機(jī)關(guān)能夠及時(shí)了解納稅人在異地的經(jīng)營(yíng)和納稅情況,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以核對(duì)納稅人在不同地區(qū)的涉稅事項(xiàng),防止稅收漏繳或逃稅行為,從而保障國(guó)家稅收的完整性。涉稅反饋可以作為一種監(jiān)督機(jī)制,促使其遵守各地的稅收法規(guī),確保經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性。

#提問(wèn)# 老師,異地施工跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)表中證明編號(hào)我填寫報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)對(duì)嗎?為什么填完后點(diǎn)下一步后,查不到反饋查詢阿?得需要報(bào)驗(yàn)后,才可以預(yù)繳增值稅的 是吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局里外經(jīng)證開(kāi)具成功后,什么時(shí)候點(diǎn)擊“報(bào)驗(yàn)”啊?可以直接點(diǎn)嗎?還有那個(gè)“反饋”,又是什么時(shí)候操作?。?/p>
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我現(xiàn)在要繳銷掉外經(jīng)證,稅務(wù)局那邊讓先補(bǔ)交環(huán)保稅之后才能提供經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋表,交這個(gè)環(huán)保稅的依據(jù)是什么呢
老師您好,想請(qǐng)問(wèn)一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開(kāi)了外經(jīng)證,整個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開(kāi)了合同總價(jià)90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開(kāi)票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋表嗎?做了之后對(duì)后期是有什么影響的?因?yàn)殚_(kāi)始做外經(jīng)證的時(shí)候,是按合同總價(jià)申報(bào)了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開(kāi)票金額沒(méi)有之前申報(bào)金額的多。
老師我司異地施工有個(gè)合同是50萬(wàn),外經(jīng)證開(kāi)完了,異地預(yù)交稅費(fèi)增值稅按2%,企稅是0.2%都交完了。做反饋表,最后一欄應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該是0啊。這個(gè)項(xiàng)目結(jié)束了呀!但是顯示還要補(bǔ)50多萬(wàn)的稅!我們沒(méi)有稅要補(bǔ),顯示了補(bǔ)50多萬(wàn)反饋表上,請(qǐng)問(wèn)我們不補(bǔ)有什么影響嗎
如果公司的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)加上以前年度損益還是不相等,該怎么查賬?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下機(jī)械制造業(yè)財(cái)務(wù)上有什么不同嗎
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來(lái)嗎
老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度能開(kāi)多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴(yán)重?
老師,你好。想請(qǐng)教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師收到這條信息是什么意思呀?【中國(guó)稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅征收管理的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第41號(hào)),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè),應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動(dòng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請(qǐng)盡快通過(guò)自然人電子稅務(wù)局web端/扣繳端報(bào)送。
老師,我們跟客戶簽購(gòu)銷合同,假如單臺(tái)物品價(jià)格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開(kāi),但因?yàn)楝F(xiàn)在搞活動(dòng),一臺(tái)要退1000元給他們,請(qǐng)問(wèn)我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開(kāi)是沒(méi)關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)如何調(diào)申報(bào)表。


老師,請(qǐng)問(wèn)辦理了外經(jīng)證,并開(kāi)了票,請(qǐng)問(wèn)如何預(yù)繳稅款?
您好,這樣申報(bào) 1.登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【特定主體登錄】,選擇【跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶】,依次填寫納稅人識(shí)別號(hào)、用戶名、密碼等,點(diǎn)擊【登錄】。 2. 納稅人以跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶身份登錄,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出當(dāng)前身份對(duì)應(yīng)的稅源信息。納稅人選擇本次需要預(yù)繳的工程項(xiàng)目,點(diǎn)擊【進(jìn)入】。? 3.選擇對(duì)應(yīng)的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)后,在【我要辦稅】頁(yè)面,選擇【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào)】功能進(jìn)行預(yù)繳。納稅人根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)的企業(yè)基礎(chǔ)信息表109小型微利企業(yè)結(jié)果選擇本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策。(溫馨提示:企業(yè)辦理企業(yè)所得稅年度匯算清繳后確定是小型微利企業(yè)的,可自辦理匯算清繳當(dāng)年的7月1日至次年6月30日享受“六稅兩費(fèi)”減免優(yōu)惠。)在稅源信息列表界面,選中本次預(yù)繳申報(bào)工程對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目信息后,點(diǎn)擊【修改】。請(qǐng)注意左上角稅款所屬期是否正確。?? 4.進(jìn)入信息確認(rèn)與補(bǔ)錄頁(yè)面,根據(jù)實(shí)際情況選擇【是否適用一般計(jì)稅方法】,逐項(xiàng)填寫信息,項(xiàng)目編號(hào)按《建筑工程施工許可證》上的編號(hào)填寫(項(xiàng)目無(wú)需取得《建筑工程施工許可證》則無(wú)需填寫),項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目地址按合同內(nèi)容填寫,銷售額按當(dāng)月(季)跨地區(qū)提供建筑服務(wù)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(含稅價(jià))填寫,扣除額按支付的分包款(含稅價(jià),在申報(bào)頁(yè)面需要上傳附送資料;無(wú)則填寫0)填寫,檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊【確定】。 5.納稅人填寫完成,確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【下一步】。?? 6.預(yù)覽增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表內(nèi)信息,確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】。溫馨提示:如有分包款差額扣除金額請(qǐng)點(diǎn)擊右上角【上傳附送資料】上傳相關(guān)文件,上傳合同需含有合同項(xiàng)目、合同金額、合作企業(yè)、企業(yè)簽章等主要頁(yè)面。