同學(xué),您好,您總收入一個(gè)季度超過30萬了沒,

你好,我想問下,小規(guī)模納稅人申請了專票,如果作無票收入,那是不是無票收入也是要交增值稅?
小規(guī)模納稅人,上季度已申報(bào)無票收入,第4季度又重新開了發(fā)票,現(xiàn)在出現(xiàn)收入多了,無票收入負(fù)數(shù)不能填報(bào),應(yīng)該如何處理?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
老師您好 我們是簡易征收的一般納稅人 上年有勾選的專票形成的留抵退稅?,F(xiàn)在留抵退稅申請退稅政策出臺(tái),我們也抵扣不了,也沒辦法在未開票收入部分填寫。如果想增值稅申報(bào)表不顯示該留底數(shù)據(jù),還怎么操作呢?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店,由總公司和分公司,所得稅報(bào)表合并在一起,全年銷售60萬,我們應(yīng)該退稅1884元,但是不想有風(fēng)險(xiǎn),我就按退稅的額調(diào)整了一下數(shù)在表5000里其他里調(diào)整了37691.4正好的數(shù)據(jù)就不用退所得稅了,也不知道能不能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)如何調(diào)申報(bào)表。
11 月本年累計(jì)下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個(gè)內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅和0.8%的管理費(fèi),我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個(gè)專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
出口貿(mào)易企業(yè),以前年度申報(bào)的收入與報(bào)關(guān)單不一致,有部分以前申報(bào)了收入,現(xiàn)在才開票,這樣怎樣賬務(wù)處理?
老師好,小時(shí)工一個(gè)月間斷干活,幾次疊加應(yīng)得400元,怎么付款,是勞務(wù)報(bào)酬還是職工薪酬?怎么報(bào)個(gè)稅?
老師在電腦上如何打開文件
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對方協(xié)商按比例抽成電費(fèi)和支付我方租賃費(fèi),想咨詢老師這兩個(gè)收款稅費(fèi)都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們在平臺(tái)開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺(tái)銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個(gè)服務(wù)費(fèi)10元,付給第三方的費(fèi)用是40,這個(gè)10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票


沒有超過
就是專票寫的多了
多交稅了
如果改數(shù)據(jù),減少專票,就會(huì)形成多繳納,但是可以不申請退回,稅額留在稅務(wù)局,后期繳納稅額的時(shí)候抵減這個(gè)稅款,
可以直接修改成正確的數(shù)據(jù),不申請稅額退回