您好,你們請的兼職吧

老師,公司支付的勞務(wù)費(fèi),分錄怎么做?借管理費(fèi)用還用走應(yīng)付職工薪酬科目么?我們是小規(guī)模的禮品公司,平時(shí)找人干活都沒有發(fā)票,每月走勞務(wù)支出,
老師你好,9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實(shí)際扣的有個(gè)人所得稅,這該怎么調(diào)賬呢
老師你好,9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實(shí)際扣的有個(gè)人所得稅,但個(gè)稅當(dāng)月沒有計(jì)提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
老師,統(tǒng)計(jì)局應(yīng)付職工薪酬怎么取數(shù)呢,是按個(gè)稅報(bào)個(gè)數(shù),還是按財(cái)務(wù)報(bào)表取得數(shù)呢
老師,在一個(gè)單位有工資薪金所得也有勞務(wù)報(bào)酬所得,單位怎么給申報(bào)個(gè)稅,我申報(bào)個(gè)稅時(shí)工資和勞務(wù)報(bào)酬是分開申報(bào),可是會顯示從業(yè)類型不一致怎么辦,還是都放在工資薪金所得一起申報(bào)
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個(gè)內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅和0.8%的管理費(fèi),我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個(gè)專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個(gè)點(diǎn)簡易計(jì)稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對方協(xié)商按比例抽成電費(fèi)和支付我方租賃費(fèi),想咨詢老師這兩個(gè)收款稅費(fèi)都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個(gè)服務(wù)費(fèi)10元,付給第三方的費(fèi)用是40,這個(gè)10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
個(gè)體戶交個(gè)人經(jīng)營所得怎么交的 政策是啥 幾個(gè)點(diǎn)稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計(jì)算出來的?


對,就是臨時(shí)請的小時(shí)工,干一小時(shí)多少錢那種
一個(gè)月用了多次,有時(shí)3—4百,有時(shí)夠500以上