借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費,個稅借應(yīng)交稅費,個稅貸銀行。

你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
計提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個人部分 貸:個稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個人部分 貸:個稅 實際發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:銀行存款實發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
老師你好,9月份工資計提的是借:管理費用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實際扣的有個人所得稅,這該怎么調(diào)賬呢
老師你好,9月份工資計提的是借:管理費用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實際扣的有個人所得稅,但個稅當(dāng)月沒有計提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
計提工資 借-管理費用 貸-應(yīng)付職工薪酬 實際發(fā)放是對公銀行轉(zhuǎn)到法人卡里發(fā)放的 借-其他應(yīng)付款-法人 貸-銀行存款 那我應(yīng)付職工薪酬掛賬怎么辦?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
申報個稅的時候按照應(yīng)發(fā)工資給他申報,也就是包含個人負(fù)擔(dān)的社保。