電子稅局里面開出來的直接電子稅局里報(bào)驗(yàn)

請(qǐng)問老師,電子稅務(wù)局里外經(jīng)證開具成功后,什么時(shí)候點(diǎn)擊“報(bào)驗(yàn)”?。靠梢灾苯狱c(diǎn)嗎?還有那個(gè)“反饋”,又是什么時(shí)候操作啊?
可以答疑解惑嗎?我,我在個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)關(guān)于那個(gè)附加附加扣除這個(gè)項(xiàng)目中我已經(jīng)報(bào)送了,然后保存了,報(bào)送也成功了,我再申報(bào)綜合界面里帶不出來這個(gè)個(gè)人貸款的利息,所以說我,我怎么知我就想咨詢一下是我哪里,操作上出現(xiàn)了問題,我到稅局上面那個(gè)機(jī)子上操作,又可又可以帶出,但我在辦公室里面的電腦上面操作就帶不出,我是想問一下我這是什么問題?如何解決?
老師,外經(jīng)證開了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個(gè)問題啊,我們是分包,預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的?原則上開票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候?由于我之前在過總承包建筑公司,預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預(yù)繳的時(shí)候,怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款?
老師您好,小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào),截止日期應(yīng)該是5月31日,但是今天我準(zhǔn)備申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報(bào)了。申報(bào)方式為直接(上門)申報(bào)。 這個(gè)真不是我們操作的。我截圖給您看一下。 請(qǐng)問這是怎么回事啊?是稅務(wù)局自己做的嗎? 還有這種方式可以嗎?我是不是就不用再操作了呢?
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候,沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報(bào)成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的,如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作
如果公司的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初未分配利潤和利潤表的凈利潤加上以前年度損益還是不相等,該怎么查賬?
老師您好,請(qǐng)問下機(jī)械制造業(yè)財(cái)務(wù)上有什么不同嗎
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計(jì)入營業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來嗎
老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度能開多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請(qǐng)問現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴(yán)重?
老師,你好。想請(qǐng)教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請(qǐng)問老師收到這條信息是什么意思呀?【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營所得個(gè)人所得稅征收管理的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第41號(hào)),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè),應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動(dòng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請(qǐng)盡快通過自然人電子稅務(wù)局web端/扣繳端報(bào)送。
老師,我們跟客戶簽購銷合同,假如單臺(tái)物品價(jià)格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開,但因?yàn)楝F(xiàn)在搞活動(dòng),一臺(tái)要退1000元給他們,請(qǐng)問我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開是沒關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)如何調(diào)申報(bào)表。


反饋:都做完了, 發(fā)票開完了,稅繳納了,在稅務(wù)局通知一下
老師,我聽說還要做一個(gè)發(fā)票繳銷,是怎么回事啊
進(jìn)入后,在界面上部找到“我要辦稅”項(xiàng)目,點(diǎn)擊進(jìn)入。 3 /6 在“我要辦稅”欄目里,找到“發(fā)票使用”項(xiàng)目,點(diǎn)擊進(jìn)入。 4 /6 在左側(cè)導(dǎo)航欄處,找到“發(fā)票驗(yàn)舊繳銷”項(xiàng)目,點(diǎn)擊展開下一級(jí)項(xiàng)目。在下一級(jí)項(xiàng)目中點(diǎn)擊“發(fā)票驗(yàn)舊”項(xiàng)目。 5 /6 進(jìn)入發(fā)票驗(yàn)舊界面,選擇發(fā)票代碼名稱,發(fā)票起始日期和結(jié)束日期,點(diǎn)擊查詢,下方顯示出發(fā)票。 6 /6 在顯示出來的發(fā)票前的小框中打上勾,再點(diǎn)擊上方的提交驗(yàn)舊按鈕。彈出提示“已提交后臺(tái)處理,請(qǐng)稍后查看我的“我的通知”或“發(fā)票驗(yàn)舊查詢”。”點(diǎn)擊確定即可。