您好, 雖然合同和發(fā)票金額是單臺5000元,但由于開展活動每臺要退1000元給客戶,這意味著實際的銷售價格是每臺4000元。根據(jù)收入確認應反映業(yè)務實質(zhì)的原則,不應先按5000元確認收入,而應按扣除退款后的4000元確認收入。? 退款處理方式 如果在銷售時就明確了活動退款政策,那么在銷售時可以直接按扣除退款后的金額確認收入。會計分錄為: 借:應收賬款等 4000 貸:主營業(yè)務收入 4000 如果已經(jīng)按5000元確認了收入,后續(xù)退款時,應沖減之前確認的收入。會計分錄為: 借:主營業(yè)務收入 1000 貸:銀行存款等 1000? 總結(jié) 不應先按5000元做收入,應按實際銷售價格4000元確認收入。如果先按5000元確認了收入,后續(xù)退款時沖減主營業(yè)務收入;如果銷售時就明確退款政策,直接按扣除退款后的金額確認收入。

我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,因為我商場原因,導致商戶經(jīng)營位置漏水,造成物品損壞,給與補貼5000元,這個部分怎么處理呢?是要求對方給我們開具發(fā)票,進行報銷付款,還是在收租金的時候直接按合同數(shù)據(jù)減少5000元?或者還有其他更好的辦法嗎?
老師, 請問下,我們是汽車租賃公司, 租給客戶一臺車, 租期是1年, 到那時客戶租了幾個月不要了, 然后在租之前付了1筆保證金5000元,我們本來應該退回, 但是因為違約了, 他們要給我們2000,從5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做賬務處理呢?是需要開票對嗎?開什么呢
老師,請問我公司購入A硬件10000元,B軟件5000元,然后將其組成組合產(chǎn)品C以20000元對外售出,但是銷售合同中簽署的是組合產(chǎn)品C包含硬件A和軟件B,并注明硬件A價格是20000元,軟件B價格是0元。請問我們對外開發(fā)票時要怎么開?成本收入如何確定?如果客戶要求只能開組合C,20000元,那我們的軟件是否要視同銷售,補繳增值稅?
老師,一客戶購買物品,當時銷售開單是按全額開,財務也是按全額做賬了。現(xiàn)在的問題是銷售說客戶當時購買的是二手的物品,需要退1000元,同時客戶還有一筆預付款5000元需要退,所以他們直接申請退款6000元,但我們財務賬的記錄是只有5000元預收賬款了,這個該怎么處理?
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風險,應如何調(diào)申報表。
11 月本年累計下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
出口貿(mào)易企業(yè),以前年度申報的收入與報關(guān)單不一致,有部分以前申報了收入,現(xiàn)在才開票,這樣怎樣賬務處理?
老師好,小時工一個月間斷干活,幾次疊加應得400元,怎么付款,是勞務報酬還是職工薪酬?怎么報個稅?
老師在電腦上如何打開文件
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設新能源發(fā)電設備,和對方協(xié)商按比例抽成電費和支付我方租賃費,想咨詢老師這兩個收款稅費都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個服務費10元,付給第三方的費用是40,這個10元我們要開票給第三方,應該開什么票
那我已經(jīng)按5000元開發(fā)票給他們,然后退那1000元我這邊只需要沖賬就可以嗎?不用開發(fā)票了嗎?
可以開個1000的紅字發(fā)票,做個負數(shù)的分錄,同學,